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1.根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)應(yīng)納增值稅額2.登記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬

2022-12-11 11:00
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-11 11:04

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你好,可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎 如果我無(wú)法回答,其他老師也可以看到的
2022-12-11
請(qǐng)清晰完整描述問(wèn)題重新發(fā)起提問(wèn)(不是追問(wèn)),首問(wèn)提問(wèn)不規(guī)范引導(dǎo)正確提問(wèn)。
2021-04-19
(1)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額=180000*13%%2B104000%2B226000/1.13*0.13=153400 (2)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=65000%2B4500%2B26000%2B300000*9%%2B39000=161500 (3)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=153400-161500=-8100
2022-06-15
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022-11-29
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅登記 三欄
2023-05-23
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