你好,可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎 如果我無(wú)法回答,其他老師也可以看到的
要求;根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。(1)該企業(yè)當(dāng)月增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)該企業(yè)當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)轉(zhuǎn)讓小轎車(chē)應(yīng)繳納的增值稅;(4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
要求:根據(jù)上述資料計(jì)算:(1)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)增值稅應(yīng)納稅額。
1.根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)應(yīng)納增值稅額2.登記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬
鋼鐵公司為增值稅一般納稅義務(wù)人,2021年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)9月10日銷(xiāo)售原材料一批,支付價(jià)款含增值稅價(jià)格904萬(wàn)元,適用13%稅率,原材料已驗(yàn)收人庫(kù):9月15日支付入庫(kù)材料的由運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票3萬(wàn)元。要求(1)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)應(yīng)納增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(2分)(2)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)應(yīng)納增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(2分)(3)作出以上兩題相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(6分)
(1)計(jì)算甲企業(yè)2022年10月應(yīng)繳納的增值稅。(2)根據(jù)資料3,計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(3)根據(jù)資料5,計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(4)計(jì)算甲企業(yè)2022年10月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒(méi)有開(kāi)票額度了,在第三季度月初開(kāi)票做帳到二季度有影響不
當(dāng)期所得稅費(fèi)用的公式怎么理解?為什么遞延會(huì)出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實(shí)性的情況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有相關(guān)模板,謝謝
這是過(guò)了嗎?不知道拿的到證書(shū)不?
你好 請(qǐng)問(wèn)一般餐飲店具體要對(duì)哪些商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)呢
這道題的遞延所得稅費(fèi)用怎么算的?求解析
表演場(chǎng)地租賃的小規(guī)模開(kāi)票稅率多少
老師1、以前報(bào)損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報(bào)要補(bǔ)稅滯納金?能不能直接入利潤(rùn)分配3、收款是前兩年,報(bào)損是再早,是更改到報(bào)損那年嗎?4、這個(gè)是報(bào)損后發(fā)生事項(xiàng),是不是區(qū)分于少計(jì)漏計(jì)那種呢?報(bào)損那個(gè)時(shí)點(diǎn)年限很長(zhǎng)了補(bǔ)繳納?滯納金很多哦5、這個(gè)情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢