你好,你這個資料不全的
(1)計算當(dāng)月A企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費稅。 (2)計算當(dāng)月甲卷煙廠進(jìn)口煙絲的應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金合計。(3)計算當(dāng)月甲卷煙廠領(lǐng)用特制自產(chǎn)煙絲的應(yīng)納消費稅。(4)計算當(dāng)月甲卷煙廠準(zhǔn)予扣除外購煙絲的已納消費稅。 (5)計算當(dāng)月甲卷煙廠國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的應(yīng)納消費稅(不含被代收代繳的消費稅)。
(5)12月,甲公司實際應(yīng)繳納增值稅34萬元,消費稅10萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為%,教育費附加為3%。要求:根據(jù)資料(1),計算甲公司應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本;(2)根據(jù)資料(2),計算甲公司當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)成本與其他業(yè)務(wù)成本;(3)根據(jù)資料(3),計算甲公司應(yīng)確認(rèn)的銷售費用與管理費用;(4)根據(jù)資料(4),計算甲公司應(yīng)確認(rèn)的銷售費用;根據(jù)資料(5),計算甲公司應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加。
位于某市區(qū)的甲企業(yè)于本年3月應(yīng)納增值稅24000元,應(yīng)納消費稅18420元。要求:計算甲企業(yè)本年3月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅
2、2022年12月甲企業(yè)向稅務(wù)機關(guān)應(yīng)繳納增值稅30萬元,實際繳納20萬元,向稅務(wù)機關(guān)應(yīng)繳納消費稅28萬元,實際繳納12萬元。已知教育費附加征收比率為3%。計算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納教育費附加。
(1)計算甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項稅。 (2)計算甲廠當(dāng)月的增值稅銷項稅。 (3)計算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計算甲廠被代收代繳的消費稅。 (5)計算甲廠當(dāng)月銷售應(yīng)繳納的消費稅。 (保留兩位小數(shù))(問題見圖)
老師現(xiàn)在的個體是不是也是按季度申報報表
請問工商年報中社保部分的本期實際繳費金額是否包括個人應(yīng)繳部分?
老師,軟件一般攤銷幾年?
老師,小規(guī)模季度超過30W征稅怎么征呢?
6月15日報稅前,稅務(wù)系統(tǒng)抵扣類勾選我勾選了一部分,因為沒有勾完,就沒有進(jìn)行確認(rèn),報增值稅也沒有填附表都是0申報(沒有業(yè)務(wù)發(fā)生),咋之前勾選的發(fā)票現(xiàn)在都看不見了?在已勾選和未勾選里都沒有
上個月暫估207萬成本,也結(jié)轉(zhuǎn)了207萬,這個月收到1450萬的發(fā)票,沖了207萬,這個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,是不是還要加上207萬。
怎么購買發(fā)票?小白一枚
我們是裝修公司,像這種公司之間互轉(zhuǎn),這個錢又轉(zhuǎn)入老板個人卡,會計分錄:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,對嗎?
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營水泥制品,目前談了兩個國營企業(yè)的業(yè)務(wù),其中一家要求開具3%的簡易計稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計稅發(fā)票,請問公司應(yīng)該如何處理?謝謝
公司每個月都會轉(zhuǎn)傭金到法人名下,由法人轉(zhuǎn)給對方,每個月起碼轉(zhuǎn)個10萬的傭金,這傭金怎么處理