你好,你這個(gè)資料不全的

(1)計(jì)算當(dāng)月A企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算當(dāng)月甲卷煙廠進(jìn)口煙絲的應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金合計(jì)。(3)計(jì)算當(dāng)月甲卷煙廠領(lǐng)用特制自產(chǎn)煙絲的應(yīng)納消費(fèi)稅。(4)計(jì)算當(dāng)月甲卷煙廠準(zhǔn)予扣除外購(gòu)煙絲的已納消費(fèi)稅。 (5)計(jì)算當(dāng)月甲卷煙廠國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的應(yīng)納消費(fèi)稅(不含被代收代繳的消費(fèi)稅)。
(5)12月,甲公司實(shí)際應(yīng)繳納增值稅34萬(wàn)元,消費(fèi)稅10萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為%,教育費(fèi)附加為3%。要求:根據(jù)資料(1),計(jì)算甲公司應(yīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;(2)根據(jù)資料(2),計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與其他業(yè)務(wù)成本;(3)根據(jù)資料(3),計(jì)算甲公司應(yīng)確認(rèn)的銷售費(fèi)用與管理費(fèi)用;(4)根據(jù)資料(4),計(jì)算甲公司應(yīng)確認(rèn)的銷售費(fèi)用;根據(jù)資料(5),計(jì)算甲公司應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。
位于某市區(qū)的甲企業(yè)于本年3月應(yīng)納增值稅24000元,應(yīng)納消費(fèi)稅18420元。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅
2、2022年12月甲企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)繳納增值稅30萬(wàn)元,實(shí)際繳納20萬(wàn)元,向稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)繳納消費(fèi)稅28萬(wàn)元,實(shí)際繳納12萬(wàn)元。已知教育費(fèi)附加征收比率為3%。計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納教育費(fèi)附加。
(1)計(jì)算甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。 (2)計(jì)算甲廠當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅。 (3)計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計(jì)算甲廠被代收代繳的消費(fèi)稅。 (5)計(jì)算甲廠當(dāng)月銷售應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (保留兩位小數(shù))(問(wèn)題見(jiàn)圖)
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個(gè)人,都是家里人,一年只有兩個(gè)月有業(yè)務(wù),怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒(méi)有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個(gè)人所得稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司有光伏發(fā)電,賣給供電公司,老板讓我算算,是買給供電公司合適還是自己生產(chǎn)用合適,應(yīng)該怎么算?
成本票還沒(méi)開(kāi)回來(lái),就先不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?
收不回來(lái)的房租押金 要怎么處理賬務(wù) 無(wú)票 會(huì)計(jì)分錄 及需要交稅稅務(wù)處理
員工用國(guó)補(bǔ)給公司買了一臺(tái)電腦,但是發(fā)票開(kāi)的個(gè)人的,那現(xiàn)在他要報(bào)銷公司該怎樣入賬,急

