你好,你題目沒(méi)有發(fā)過(guò)來(lái)。
(2)該企業(yè)當(dāng)期實(shí)際可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)期的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(4)該企業(yè)出租廣告位應(yīng)納的增值稅;(5)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅合計(jì)數(shù)。
(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。(2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。(3)該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。(4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅(
(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額為( )萬(wàn) 元。 (2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )萬(wàn)元。 (3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出( )萬(wàn)元。 (4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )萬(wàn)元。
要求;根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。(1)該企業(yè)當(dāng)月增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)該企業(yè)當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)轉(zhuǎn)讓小轎車(chē)應(yīng)繳納的增值稅;(4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算回答下列問(wèn)題:(單位:萬(wàn)元):(1)計(jì)算收購(gòu)及運(yùn)輸煙葉可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算當(dāng)月全部可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算當(dāng)月銷(xiāo)售機(jī)器設(shè)備應(yīng)納繳納的增值稅;(4)計(jì)算當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納繳納的增值稅(不含銷(xiāo)售設(shè)備的增值稅);(5)計(jì)算當(dāng)月甲企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅;(6)計(jì)算當(dāng)月領(lǐng)用外購(gòu)煙絲生產(chǎn)卷煙準(zhǔn)予扣除的外購(gòu)煙絲已納的消費(fèi)稅;(7)計(jì)算當(dāng)月該卷煙廠(chǎng)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售雪茄煙、A牌卷煙應(yīng)繳納消費(fèi)稅。
營(yíng)改增之前的建筑工程項(xiàng)目現(xiàn)在如何支付之前所欠材料款
發(fā)票抬頭寫(xiě)"個(gè)人"能作為成本票抵稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是定額戶(hù)個(gè)體戶(hù),但是上個(gè)月開(kāi)了92000的發(fā)票,我們定額的發(fā)票是80000元,但是其中有5萬(wàn)元是政府的補(bǔ)助,這個(gè)增值稅是怎么算了?個(gè)人所得稅怎么算了?
@董老師請(qǐng)教一下的,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,從稅務(wù)系統(tǒng)里面可以查到企業(yè)有多少房產(chǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是定額戶(hù)個(gè)體戶(hù),但是上個(gè)月開(kāi)了92000的發(fā)票,我們定額的發(fā)票是80000元,但是其中有5萬(wàn)元是政府的補(bǔ)助,這個(gè)增值稅是怎么算了?個(gè)人所得稅怎么算了?
老師計(jì)算內(nèi)部收益率為何要代入6%和8%,計(jì)算第三問(wèn),代入4%和5%,有什么說(shuō)法嗎?每次面對(duì)選擇代入數(shù)值,很糾結(jié),不知道如何選擇
總賬崗位:明天就去面試總賬這個(gè)崗位,面試官針對(duì)這個(gè)崗位一般會(huì)問(wèn)哪些問(wèn)題?這些問(wèn)題怎么解答。有經(jīng)驗(yàn)的老師展開(kāi)說(shuō)說(shuō)
小型微利企業(yè)股東分紅。也是按20%交分紅稅嗎?
老師我想問(wèn)下公司購(gòu)買(mǎi)鮮花送給客戶(hù)怎么做賬