你好,你題目沒有發(fā)過來。
(2)該企業(yè)當(dāng)期實(shí)際可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額;(4)該企業(yè)出租廣告位應(yīng)納的增值稅;(5)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅合計(jì)數(shù)。
(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為()萬元。(2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為()萬元。(3)該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。(4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅(
(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額為( )萬 元。 (2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )萬元。 (3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出( )萬元。 (4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )萬元。
要求;根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)該企業(yè)當(dāng)月增值稅的銷項(xiàng)稅額;(2)該企業(yè)當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)轉(zhuǎn)讓小轎車應(yīng)繳納的增值稅;(4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算回答下列問題:(單位:萬元):(1)計(jì)算收購及運(yùn)輸煙葉可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算當(dāng)月全部可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算當(dāng)月銷售機(jī)器設(shè)備應(yīng)納繳納的增值稅;(4)計(jì)算當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納繳納的增值稅(不含銷售設(shè)備的增值稅);(5)計(jì)算當(dāng)月甲企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅;(6)計(jì)算當(dāng)月領(lǐng)用外購煙絲生產(chǎn)卷煙準(zhǔn)予扣除的外購煙絲已納的消費(fèi)稅;(7)計(jì)算當(dāng)月該卷煙廠國內(nèi)銷售雪茄煙、A牌卷煙應(yīng)繳納消費(fèi)稅。
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?