你好,那你開的發(fā)票是怎么開的? 籠統(tǒng)的大類
老師,你好,我們公司去年6月份給一個(gè)國企單位開了一張7萬多的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)貨已經(jīng)提供給對(duì)方了,由于對(duì)方人事變動(dòng),采購一直沒有把發(fā)票交給公司財(cái)務(wù),所以對(duì)方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會(huì)付給我們,現(xiàn)在采購離職,一直無法聯(lián)系到采購,所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到,這筆業(yè)務(wù),我們當(dāng)時(shí)是做了正常的銷售處理了,現(xiàn)在這個(gè)情況我們?cè)撛趺唇鉀Q對(duì)于我們更合適。
請(qǐng)問老師,我公司在2014年-2016年承包土石方工程,在2014年和2015年期間結(jié)算了一部分的工程款已開發(fā)票,還有剩余的一部分一直沒有實(shí)際結(jié)算,2020年初起訴后,對(duì)方單位要求協(xié)商解決,這個(gè)月才說好結(jié)算款數(shù)額,決定開發(fā)票,請(qǐng)問我們現(xiàn)在開票是否應(yīng)該把收入確認(rèn)在今年11月份?開具簡易征收3%的發(fā)票?有沒有什么政策依據(jù)?
老師,我們11月開銷售發(fā)票(甲方是事業(yè)單位要求先開票撥款后供貨),對(duì)方一直沒有明確要貨清單,我們也一直沒購進(jìn)的成本,這種情況年底怎么解決
老師,小規(guī)模公司11月開銷售發(fā)票(甲方是事業(yè)單位要求先開票撥款后供貨),對(duì)方一直沒有明確要貨清單,我們也一直沒購進(jìn)的成本,這種情況年底怎么解決啊
老師,小規(guī)模商貿(mào)公司開具銷售發(fā)票,甲方是事業(yè)單位要求先開票撥款,后期慢慢供貨。這種情況沒有購進(jìn)的票,怎么解決啊
老師您好,請(qǐng)問公司祖用員工的車不開票,需要交什么稅?
老師。我想問一下就是工會(huì)返還穩(wěn)崗返還,當(dāng)時(shí)賬做成營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-不增稅收入,在季度所得預(yù)繳的時(shí)候利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入已經(jīng)計(jì)算過了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來。 當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,應(yīng)該是營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結(jié)果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會(huì)計(jì)法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬,現(xiàn)在投資款還沒打進(jìn)銀行,老板怕賬戶不用會(huì)封住,老板可以直接打幾萬進(jìn)銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個(gè)體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
22年注冊(cè)資本是100萬,認(rèn)繳時(shí)間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬,認(rèn)繳時(shí)間定的是29.12月請(qǐng)問下工商年報(bào)里面認(rèn)繳出資額,時(shí)間按照哪個(gè)填寫
老師申報(bào)個(gè)稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來?是需要手動(dòng)填可以不?
研發(fā)費(fèi)支出怎么區(qū)分資本化、費(fèi)用化
請(qǐng)問老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預(yù)付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開了部分預(yù)付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺(tái),這樣開的預(yù)付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫單是真正發(fā)貨的時(shí)候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問一下,分公司的負(fù)責(zé)人在分公司發(fā)獎(jiǎng)金,沒問題吧
開票是這樣開的
應(yīng)該是這個(gè)設(shè)備,實(shí)際以后也是銷售這個(gè)設(shè)備嗎?次年的五月底之前能出來具體的數(shù)據(jù)嗎。
甲方是“食用菌研究所”,開票必須要求這樣開,這個(gè)名稱是大類,款項(xiàng)由財(cái)政局付(已到賬)。具體出數(shù)據(jù)的時(shí)間不一定,人家要求供貨的時(shí)候才采購供貨
你好,只要次年匯算清繳之前這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了就可以的 要不你是沒法抵扣所得稅的。
這個(gè)季度完了就得申報(bào)所得稅,沒有成本票,就得交了吧?
不用 沒有發(fā)票暫估入庫,暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本。
沒有采購貨物,可不可以按詢價(jià)暫估入賬?貸方:應(yīng)付賬款~暫估金額(不寫具體供應(yīng)商),這樣可以嗎?
可以的,可以這么做的, 暫估可以的允許這么做
發(fā)票在次年5月底前來的時(shí)候沖暫估,按實(shí)際入賬,沖暫估暫估的時(shí)候要不要沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本
暫估,和發(fā)票不一致的需要調(diào)整,如果一致的就不用了。
到時(shí)候是員工借款購貨物,拿發(fā)票來沖借款,也是收到發(fā)票的時(shí)候把暫估沖了,沖借款的同時(shí)按實(shí)際發(fā)票采購入賬,可以這樣操作嗎
你好 員工哪來的是這個(gè)設(shè)備的可以
這是甲方硬性要求開具的名稱,我們采購的時(shí)候如果開不了這個(gè)大類,可不可以按明細(xì)開
有風(fēng)險(xiǎn)的 認(rèn)為虛開發(fā)票
如果實(shí)在開不上同樣名稱的發(fā)票,把合同、入庫單、出庫單,所有的證明材料附上,可以嗎?
可以的,可以這么做的。