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老師,小規(guī)模公司11月開銷售發(fā)票(甲方是事業(yè)單位要求先開票撥款后供貨),對(duì)方一直沒有明確要貨清單,我們也一直沒購進(jìn)的成本,這種情況年底怎么解決啊

2022-12-09 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-09 19:32

你好,那你開的發(fā)票是怎么開的? 籠統(tǒng)的大類

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 19:39

開票是這樣開的

開票是這樣開的
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齊紅老師 解答 2022-12-09 19:41

應(yīng)該是這個(gè)設(shè)備,實(shí)際以后也是銷售這個(gè)設(shè)備嗎?次年的五月底之前能出來具體的數(shù)據(jù)嗎。

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 19:47

甲方是“食用菌研究所”,開票必須要求這樣開,這個(gè)名稱是大類,款項(xiàng)由財(cái)政局付(已到賬)。具體出數(shù)據(jù)的時(shí)間不一定,人家要求供貨的時(shí)候才采購供貨

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齊紅老師 解答 2022-12-09 19:49

你好,只要次年匯算清繳之前這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了就可以的 要不你是沒法抵扣所得稅的。

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 19:53

這個(gè)季度完了就得申報(bào)所得稅,沒有成本票,就得交了吧?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 19:59

不用 沒有發(fā)票暫估入庫,暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 20:05

沒有采購貨物,可不可以按詢價(jià)暫估入賬?貸方:應(yīng)付賬款~暫估金額(不寫具體供應(yīng)商),這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:06

可以的,可以這么做的, 暫估可以的允許這么做

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 20:12

發(fā)票在次年5月底前來的時(shí)候沖暫估,按實(shí)際入賬,沖暫估暫估的時(shí)候要不要沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:15

暫估,和發(fā)票不一致的需要調(diào)整,如果一致的就不用了。

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 20:19

到時(shí)候是員工借款購貨物,拿發(fā)票來沖借款,也是收到發(fā)票的時(shí)候把暫估沖了,沖借款的同時(shí)按實(shí)際發(fā)票采購入賬,可以這樣操作嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:22

你好 員工哪來的是這個(gè)設(shè)備的可以

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 20:25

這是甲方硬性要求開具的名稱,我們采購的時(shí)候如果開不了這個(gè)大類,可不可以按明細(xì)開

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:28

有風(fēng)險(xiǎn)的 認(rèn)為虛開發(fā)票

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 20:30

如果實(shí)在開不上同樣名稱的發(fā)票,把合同、入庫單、出庫單,所有的證明材料附上,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:37

可以的,可以這么做的。

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你好,那你開的發(fā)票是怎么開的? 籠統(tǒng)的大類
2022-12-09
您好,等于說你沒有購進(jìn)先有銷售了?
2022-12-03
你好? ?這樣有風(fēng)險(xiǎn)? 一般是認(rèn)為是虛開發(fā)票? ?建議先進(jìn)貨再銷售?
2022-12-12
同學(xué)你好 對(duì)的 有利潤就要交
2022-12-12
同學(xué)你好 這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的。因?yàn)閮蓮垐?bào)表不一致,特別是快到年底,兩個(gè)申報(bào)表收入不一致,容易讓稅務(wù)上按增值稅收入繳納企業(yè)所得稅。
2022-12-18
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