你好,同學,你們合同里面有約定收款結算日期嗎
請問老師,我公司在2014年-2016年承包土石方工程,在2014年和2015年期間結算了一部分的工程款已開發(fā)票,還有剩余的一部分一直沒有實際結算,2020年初起訴后,對方單位要求協(xié)商解決,這個月才說好結算款數(shù)額,決定開發(fā)票,請問我們現(xiàn)在開票是否應該把收入確認在今年11月份?開具簡易征收3%的發(fā)票?有沒有什么政策依據(jù)?
老師們,建筑工程的項目是今年6月份開始的簽訂日期,前期會計已經按照當期開票確認增值稅和收入了,但甲方給我們乙方并沒有及時撥款而要求每月幾百萬的開票,這導致我們乙方稅收壓力過大,現(xiàn)在第三季度的只有9月份開的發(fā)票,成本發(fā)票可以抵扣的也全部認證過了還得交6萬多的增值稅,那么現(xiàn)在請教一下老師這個增值稅能否有辦法推后繳納?還有現(xiàn)在的核算方法能否改變成完工進度百分比法核算?
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個工程項目合同價3690萬,2018年4月開工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開始就是查賬征收,然后公司在18年確認了2290的開票收入,已經核定繳納稅款,19年之后確認了1230的開票收入,成本19年之后確認了2300萬,甲方給公司審計收入算3520萬,還有900萬收入甲方不認,現(xiàn)在正在走官司,這個項目公司是虧損的,現(xiàn)在稽查局說我們19年后多確認了成本幾百萬,但是公司現(xiàn)在就是19年確實發(fā)生2300萬成本,甲方只認收入1230,還有900萬甲方不認,這900萬正在打官司。現(xiàn)在稅務就說公司應該按照1230萬收入比例的結轉,剩余的等甲方認了900萬在結轉,現(xiàn)在問題是這個錢公司不一定要得回來。這個情況怎么處理呢
你好,我公司于2019年3月與甲方簽訂一個工程項目,開具3個點的普通發(fā)票。合同約定收完全部工程款及稅費后開具發(fā)票。從2019年到2021年之間有陸續(xù)收到工程款,因為甲方拖欠工程尾款及稅費,故此項目的所有發(fā)票均未開具?,F(xiàn)在新政只能開具免稅的普票,是否還可以開具3個點的普票,如果能開具,要如何操作?如果不能開具3個點的普票,是不是全部開成免稅的普票?如果開免稅發(fā)票是不是要將稅費返回給甲方單位?合同結算價已超500萬,實際截至目前收款到賬是480萬。如果將這些發(fā)票全部開出來的話就超額度得升級一般納稅人,之前收的款全部是掛預收賬款,沒有做申報,也沒有預先交稅的?;蛘呤欠癫扇∑鋵嵎绞教幚恚空堉更c。
早上好老師,我家是電信工程公司,今年發(fā)生了300萬的機械人工費,因為對方給了一小部分工程款,工程決算需要等2024年1月份出來數(shù),發(fā)票就沒給對方開,我想問勞務費發(fā)生記在工程成本里,收入沒有確認,這樣做合理么?具體應該怎么操作合規(guī)呢?會計分錄怎么做呢?謝謝老師!
私立醫(yī)院,醫(yī)保部分怎么做賬,從開始到結尾
老師,我們是買母嬰食品的,開發(fā)票的時候可以不開具體品項,就開食品行嗎
解釋下二,三選項吧,若轉委托,2個受托人對委托人共同承擔責任,第二個怎么不對,基于合同相對性也對呀
比如公司預付款給客戶,沒有收到發(fā)票,是放其他應收款嗎
金蝶云KIS如何建賬, 期初數(shù)取3月期末數(shù)?
老師您好,幫忙給看看,依據(jù)這份協(xié)議我公司能開哪個貨物服務名稱的發(fā)票?謝謝了
老師,我想問一下,兩個公司在這個位置,一個公司租用另外一個公司的廠房,廠房租賃發(fā)票這樣開行嗎
老師,員工開了張餐費發(fā)票是專票,但是用于招待使用,專票是不可以抵扣的,那發(fā)票已經開成專票了,我不進行抵扣可以嗎?還是必須要換成普票
老師,銷項開出去了,但是這個月進項還沒有回來,怎么辦
浮動利率怎么算的,24年的多少,25年的浮動利率多少
沒有,只是說按雙方確認后的工程量進行結算
你這個屬于建筑老項目, 可以按照簡易計稅,可以確認在11月份