您好,等于說你沒有購進(jìn)先有銷售了?
老師我們14年有一筆返點(diǎn)打到對方單位,一直沒開票,我們做其他應(yīng)收款貨銀存,今年查帳發(fā)現(xiàn)對方一直沒開票,對方同意開票,51618,但是要我們把6%的稅點(diǎn)匯給他們,我們可以匯,但是我們應(yīng)該怎么做帳呢,這個(gè)稅點(diǎn)對方也不會(huì)開發(fā)票
老師,我們11月開銷售發(fā)票(甲方是事業(yè)單位要求先開票撥款后供貨),對方一直沒有明確要貨清單,我們也一直沒購進(jìn)的成本,這種情況年底怎么解決
老師,小規(guī)模公司11月開銷售發(fā)票(甲方是事業(yè)單位要求先開票撥款后供貨),對方一直沒有明確要貨清單,我們也一直沒購進(jìn)的成本,這種情況年底怎么解決啊
老師,小規(guī)模商貿(mào)公司開具銷售發(fā)票,甲方是事業(yè)單位要求先開票撥款,后期慢慢供貨。這種情況沒有購進(jìn)的票,怎么解決啊
老師,小規(guī)模商貿(mào)公司開具銷售發(fā)票,甲方是事業(yè)單位要求先開票撥款,后期慢慢供貨。這種情況沒有購進(jìn)的票,申報(bào)時(shí)就得全額繳納所得稅是嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
是的,說的月底供貨,但是現(xiàn)在甲方還沒明確要什么
最好是年底之前把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票拿到,這樣就沒事了
甲方要求發(fā)票必須這樣開,不要明細(xì)(這個(gè)名稱下包含多個(gè)品類),這只是大類。那我們購進(jìn)的時(shí)候發(fā)票應(yīng)該怎么開,也按這個(gè)名稱開還是按明細(xì)商品開
也按照這個(gè)名稱開的
如果開不上這種大類,能不能開明細(xì)的
可以,最后能湊上就可以
好的,謝謝老師!最壞的打算,如果甲方單位年底前一直不要貨,我們沒有購進(jìn)怎么處理?
那你們這個(gè)銷項(xiàng),就需要紅沖的了
但是款已經(jīng)收到了啊,而且是財(cái)政局撥款,這個(gè)能紅沖嗎
可以,所以最好的辦法,還是催著要進(jìn)項(xiàng)
如果月底前沒有進(jìn)項(xiàng),發(fā)票也不紅沖,季度申報(bào)時(shí)就要繳納所得稅,年后票來是要納稅調(diào)減申請退稅嗎?
嗯對是這個(gè)意思的