你們是注銷了嗎?應(yīng)該地址變更吧?
老師我們公司之前有個(gè)員工工資每月8500元,現(xiàn)在11月份一起發(fā)6個(gè)月的,而且之前也沒(méi)計(jì)提工資,納稅系統(tǒng)也沒(méi)有申報(bào),之下申報(bào)51000元,系統(tǒng)里面會(huì)不會(huì)一下就算是一個(gè)月的工資,那個(gè)稅太多了,我這邊應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)下,我們電廠是從別的公司接過(guò)來(lái)的,上家之前購(gòu)買了很多固定資產(chǎn),如果把這些東西給我們,我這邊應(yīng)該怎么做外帳啊,
老師我想問(wèn)下我們這邊之前有一批別的公司購(gòu)買的車輛給我們做租賃使用,現(xiàn)在對(duì)方幫這些車輛要回,但是之前發(fā)票也是開(kāi)的別的公司,我們只有使用權(quán)但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在車輛要還給對(duì)方我們這邊做借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) ,但是我的其他應(yīng)付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
老師這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)清理出來(lái)了 那老師等于現(xiàn)在我要將之前的收入轉(zhuǎn)入掛賬的話要先做借:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))貸:其他營(yíng)業(yè)收入(負(fù)數(shù)) 然后有2020年的收入部分我這邊是需要用以前年度損益來(lái)調(diào)整嗎?該怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
老師!我們公司11月份撤出廣西項(xiàng)目!那邊所有之前購(gòu)買的資產(chǎn)都帶回來(lái)廣東這邊了!那么之前那邊入的固定資產(chǎn)在賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
如果是地址變更的話,接著之前的來(lái)做就可以
地址變更!之前在廣西那邊有個(gè)項(xiàng)目!現(xiàn)在不做啦!現(xiàn)在資產(chǎn)都帶回來(lái)!但是都放著沒(méi)用!之后用在其它項(xiàng)目上
現(xiàn)在是都放著沒(méi)用的!還繼續(xù)折舊嗎?也不知該折舊在什么地方???
管理費(fèi)用折舊放到這個(gè)里面。
全部改到管理費(fèi)用里面嗎?
是的是的,是這么做的。
好的!對(duì)了老師我們公司現(xiàn)在都是分好幾個(gè)項(xiàng)目做的!成本當(dāng)然安項(xiàng)目歸集!那這個(gè)費(fèi)用累呢?需要安項(xiàng)目分類嗎
管理費(fèi)用,不需要的管理費(fèi)用不用分?jǐn)偟巾?xiàng)目成本。
不是!我是問(wèn)這些個(gè)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用是不是不用按項(xiàng)目分類!直接歸集到公司就行
直接管理費(fèi)用,折舊費(fèi)就可以。
好的!謝謝老師
不要客氣,工作愉快。