借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入34萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)57800

5月15日,向正大公司銷售A產(chǎn)品1000件,售價(jià)160000元,增值稅20800元,銷售B產(chǎn)品400件,售價(jià)108000元,增值稅14040元,貨款尚未收到(后面加上數(shù)字)
出售a產(chǎn)品100件,每件不含增值稅售價(jià)1000元,計(jì)貨款10萬(wàn)元,增值稅為13,000元,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到,
11.6日,向市經(jīng)貿(mào)公司銷售甲產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)200元,乙產(chǎn)品400件,單位售價(jià)300元,共計(jì)貨款320000元,增值稅稅率16%,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到
1.12月1日,利民工廠銷售給市物資總公司A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)340元,共計(jì)貨款34萬(wàn)元,增值稅57800元,產(chǎn)品已提出,貨款尚未收到
12月8日銷售給W公司M產(chǎn)品500件,每件銷售500元,本產(chǎn)品800件,每件銷售600元,共計(jì)價(jià)款730000元,增值稅124100元,款項(xiàng)尚未收到
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來(lái)的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開(kāi)了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒(méi)這張票啊!
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問(wèn)一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來(lái)的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開(kāi)13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營(yíng)范圍,我們提供給供應(yīng)商這個(gè)證明,用于正常銷售,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎

