同學(xué)你好 這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,你好!我們公司是加工生產(chǎn)番茄醬,我們2020年生產(chǎn)了,而且也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,生產(chǎn)成本科目為0。2021年準(zhǔn)備生產(chǎn),所以發(fā)生的生產(chǎn)上的費(fèi)用都記到制造費(fèi)用,后來(lái)又轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本,但后面因?yàn)橐咔橛绊?021年全年未生產(chǎn),所以生產(chǎn)成本科目一直有余額200多萬(wàn),今年要生產(chǎn),所以2022年1到7月的生產(chǎn)費(fèi)用都入了制造費(fèi)用100多萬(wàn),現(xiàn)在8月正式生產(chǎn)了。我想問(wèn)一下,2021年的生產(chǎn)成本科目余額200多萬(wàn)如何處理?2022年制造費(fèi)用100多萬(wàn)全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本還是按比例結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我們工廠發(fā)生的5萬(wàn)塊電費(fèi)計(jì)入了制造費(fèi)用,然后有結(jié)轉(zhuǎn)到,生產(chǎn)工成本電費(fèi)里,現(xiàn)在科目余額表項(xiàng)目里有一筆,生產(chǎn)成本借方余額,5萬(wàn),這筆還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,分錄
老師,我問(wèn)一下,我看別人做的賬去年12月的賬結(jié)完了賬,科目余額表還有生產(chǎn)成本,加工費(fèi),直接材料,制造費(fèi)用還有余額,這個(gè)不是每月要全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我的試算平衡表對(duì)么?11月計(jì)提的制造費(fèi)用水電費(fèi),12月才付款258000,12月末制造費(fèi)用分配本月生產(chǎn)成本時(shí),這筆已支付上月的水電費(fèi)直接轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本但又不參與分配本月成本中,那手工賬把這筆制造費(fèi)用水電費(fèi)258000登入哪本明細(xì)賬中?制造費(fèi)用258000有這筆余額該怎么辦?計(jì)入哪個(gè)科目
老師你好,我新去到的一個(gè)新公司,公司為一般納稅人,生產(chǎn)制造加工業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,有生產(chǎn)成本,研發(fā)費(fèi)用如果沒(méi)研制成都是費(fèi)用的話,這個(gè)分錄我會(huì)了 ,制造費(fèi)用產(chǎn)生出來(lái)的科目,生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)化科目,最后轉(zhuǎn)化到哪里請(qǐng)問(wèn)最后結(jié)算到哪里?是變成產(chǎn)成品嗎。然后由產(chǎn)商品變成庫(kù)存商品嗎
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
我的分錄是:1、借:制造費(fèi)-電費(fèi),貸:銀行2、結(jié)轉(zhuǎn),借:生產(chǎn)成本-電費(fèi),貸:制造費(fèi)用-電費(fèi), 那么第三步,生產(chǎn)成本,轉(zhuǎn)入哪里 求分錄
借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本