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比如說一個月銷項稅額2000,進項稅額1500,上期還有留底200,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

2022-12-08 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-08 13:41

你好;? ? 留底進項稅掛的什么科目的; 還是在進項稅借方200掛著的嗎; 繳納300元 增值稅嘛? ?

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快賬用戶7474 追問 2022-12-08 13:42

是的,之前不是我做帳,不知道上一個會計怎么掛賬的

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齊紅老師 解答 2022-12-08 13:44

你好 :? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?

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快賬用戶7474 追問 2022-12-08 13:44

我看了一下,上個月留底沒有做結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-12-08 13:45

你好;? ? 一起結(jié)轉(zhuǎn)即可; 看我寫的分錄??

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快賬用戶7474 追問 2022-12-08 13:49

上個月是進項大于銷項

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齊紅老師 解答 2022-12-08 13:50

你好;? ? 一樣的;? ?你現(xiàn)在沒有結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)都結(jié)轉(zhuǎn)了。 一起累計金額來轉(zhuǎn)??

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快賬用戶7474 追問 2022-12-08 13:51

需要做結(jié)轉(zhuǎn)嘛

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齊紅老師 解答 2022-12-08 13:53

?你好1; 是的; 一起結(jié)轉(zhuǎn) 科目的??

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快賬用戶7474 追問 2022-12-08 13:55

比如說上月銷項是100進項是200 是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)-100

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齊紅老師 解答 2022-12-08 13:58

?你好;? ??:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100?? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)200 ? ;借應(yīng)交稅費-未交增值稅100 貸??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100? ?

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你好;? ? 留底進項稅掛的什么科目的; 還是在進項稅借方200掛著的嗎; 繳納300元 增值稅嘛? ?
2022-12-08
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024-03-06
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 =18711-6816-30000<0, 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024-03-06
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅500 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅500 貸:銀行存款
2025-02-22
你好,可以將留抵結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2022-05-29
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