你好;? ? 留底進項稅掛的什么科目的; 還是在進項稅借方200掛著的嗎; 繳納300元 增值稅嘛? ?
比如說一個月銷項稅額2000,進項稅額1500,上期還有留底200,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
當期沒有銷項,有進項。進項稅額額數(shù)是申報表期末留底稅額本月數(shù)。這個進項是當期轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢還是增值稅留抵稅額呢
老師,這個月銷項稅額18711,進項稅額6816,上個月期末留底進賬稅額3萬。期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做呢
老師,這個月銷項稅額18711,進項稅額6816,上個月期末留底進賬稅額3萬。期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做呢
本月有銷項稅額無進項稅額,因為有留抵進項稅額,所以沒有增值稅,期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎嗎如果結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
是的,之前不是我做帳,不知道上一個會計怎么掛賬的
你好 :? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
我看了一下,上個月留底沒有做結(jié)轉(zhuǎn)
你好;? ? 一起結(jié)轉(zhuǎn)即可; 看我寫的分錄??
上個月是進項大于銷項
你好;? ? 一樣的;? ?你現(xiàn)在沒有結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)都結(jié)轉(zhuǎn)了。 一起累計金額來轉(zhuǎn)??
需要做結(jié)轉(zhuǎn)嘛
?你好1; 是的; 一起結(jié)轉(zhuǎn) 科目的??
比如說上月銷項是100進項是200 是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)-100
?你好;? ??:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100?? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)200 ? ;借應(yīng)交稅費-未交增值稅100 貸??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100? ?