是的,稅率應(yīng)該是免稅。出口貨物才是0%
老師,我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開票有一個問題,就是比如我買蘋果,對方開票給我,他的發(fā)票的貨物,應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱那里應(yīng)該填寫*水果*蘋果,這樣子給我才是的。但是吧,我發(fā)現(xiàn),對方開票給我是*水果*水果,這樣子的。我就想問這樣子可以嗎?不是應(yīng)該顯示具體的商品名字才對嘛,他這么籠統(tǒng),可以嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開票有一個問題,就是比如我買蘋果,對方開票給我,他的發(fā)票的貨物,應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱那里應(yīng)該填寫*水果*蘋果,這樣子給我才是的。但是吧,我發(fā)現(xiàn),對方開票給我是*水果*水果,這樣子的。我就想問這樣子可以嗎?不是應(yīng)該顯示具體的商品名字才對嘛,他這么籠統(tǒng),可以嗎?
老師,我收到一張物業(yè)給開的發(fā)票,名稱是:*勞務(wù)*污水處理費,稅率是0%,稅額是***。這個發(fā)票是不是有問題,稅率不對吧
老師,請問收到一張發(fā)票,其中一項水果稅率是0,之前沒發(fā)現(xiàn)這個問題。才看到。這種是可以的嗎?有沒有問題呢
@郭老師,圖書是可以開免征,但是對方開出的發(fā)票稅率是0,不是免征,這個發(fā)票能收嗎?免稅和0稅率不一樣吧?
老師,129題難道不是按實際收取的交消費稅嗎?他題目中說的是總的銷售額是51.48萬元,那以舊換新實際收取的只有3.51啊,難道消費稅不是用51.48-8.19=43.29,然后在43.29+3.51為依據(jù)來計算嗎?有點不懂
老師好,我想問一下,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的,現(xiàn)在是調(diào)增還是調(diào)減,將來是調(diào)增還是調(diào)減,不清楚怎么理解
兼職人員依托我單位申報泰山產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才(平臺類),申報單位承諾提供1000萬經(jīng)費,這個經(jīng)費要簽合同書時要做詳細預(yù)算嗎?
老師好,研發(fā)費用資本化怎么做賬?整個過程中賬務(wù)處理
出租車公司的發(fā)票怎么申請,怎么報稅跟普通公司一樣嗎
老師,每月底需要計提的有哪些
老師,小規(guī)模時候取得的專票,現(xiàn)在一般納稅人不能抵扣是吧
公司是蔬菜加工食品行業(yè)、如何計算每個產(chǎn)品單品的出成?
請老師寫下完整會計分錄,并解釋一下答案的原理,謝謝
老師,公司是20年成立的,需要在什么期限內(nèi)全部實繳?
免稅嗎,不應(yīng)該是按專業(yè)技術(shù)服務(wù)6%嗎
一般納稅人才是6%,小規(guī)模免稅
那它是小規(guī)模,今年3月份開的票,是不是應(yīng)該是1%啊
4月1日以后就是免稅額
名稱也不對吧,這不屬于勞務(wù)吧,應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)吧
是的,稅目應(yīng)該是屬于其他現(xiàn)代服務(wù)