不可以的 規(guī)定 根據(jù)《國家稅務總局關于增值稅發(fā)票開具有關問題的公告》(2017年第16號)的有關規(guī)定,銷售方開具增值稅發(fā)票時,發(fā)票內容應按照實際銷售情況如實開具,不得根據(jù)購買方要求填開與實際交易不符的內容。開具方不能再使用“食品”、“日用品”、“辦公用品”、“禮品”這種大類項目籠統(tǒng)用語,取而代之的是具體購物的明細,比如買了簽字筆,在發(fā)票上要把簽字筆的名稱、型號、數(shù)量等都打印出來。
親們我咨詢一個問題,就是如果是甲方提供人員,勞務只負責鉆探。可以開具一個點的鉆探勞務的發(fā)票么。對方是小規(guī)模納稅人。 如果可以開,是因為什么政策可以開具這樣的發(fā)票。如果不可以開。那正確的應該是什么開法呢。
老師我想問一下比如給別人付勞務費是1500,然后對方給我們開發(fā)票,不含稅金額是1485.15元,稅額14.85元,那我給他申報勞務費個稅是按照1485.15這個數(shù)對吧,如果是按照這個數(shù)申報的話,應交的個稅就是137.03,那我應該給他付的錢就是1500-137.03=1362.97對嗎,那我做分錄的話應該怎么做呢?
你好老師,比方說我收到進項發(fā)票開具的貨物或應稅勞務名稱是電子計算機*蘋果12,我給客戶開發(fā)票出去也必須按照電子計算機*蘋果12這樣開出去嗎?星號前面的稅收編碼必須跟進項發(fā)票一致嗎?
老師 我想請問一下我們把房子出租給別人,幫對方墊付水費后再開具3%的的發(fā)票給對方的,問對方收取水費,現(xiàn)在想請問老師,這樣我開水費3%的發(fā)票應該是簡易計稅不得抵扣進項稅的是嗎?這個還需要問稅務部門備案嗎?
對方要發(fā)票了,但是是普通的自然人,我們就給開了專票,當時以為是非要專票就開了專票,現(xiàn)在才知道,該怎么辦???如果就這樣該交稅交稅了,就這樣放著是不是就成了滯留票了,對我方有影響嗎?還是必須開紅沖發(fā)票,然后給我們退稅,重新給他開普票?
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
法人章可以用在幾個公司嗎
#提問#請問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對方公司每月要將這個項目的收益轉入我告訴,假如當月這項合作投資凈收益轉入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺空調4000多,因為如果是個人購買可以享受國補,這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個人開出發(fā)票要承擔多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億
公司中標了專項資金項目,已收到項目設備預付款,但是財政直接支付給設備供貨商,請問這些情況的賬務如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預繳,跟年終會算清繳的,還有里面填表時的彌補虧損,我想買
老師好,我們農牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報稅時我該怎么處理?會計上是都做成在建工程對嗎???
老師,外管證沒有報驗,但開票了,后來不小心給刪除了,會有稅務風險嗎
那如果是吃飯那種情況呢?發(fā)票是這樣的*餐飲服務*餐飲服務,這樣子呢,他也是一樣的。針對這一點,我有疑惑,餐費還要怎么具體?
餐飲的發(fā)票,你也可以要求他開菜單。
但是餐飲費的這種,有沒有必要呢
你好,做費用的話沒有必要。
那如果是這樣,我還有一種情況要問,那就是買圖書的,發(fā)票是這樣子開的*印刷品*圖書。我發(fā)現(xiàn)有些發(fā)票開圖書名稱,也就是書名,有的發(fā)票只開圖書二字,沒有書名,這又怎么判斷,是行還是不行???
最好寫圖書的名字。
最好寫圖書名字,那現(xiàn)在只寫圖書二字,到底是可以還是不可以?
買來銷售的嗎?如果是普通發(fā)票的,買來銷售的,讓對方給你開一個清單,如果是專票的需要退回去。
企業(yè)買書,這是福利,企業(yè)有個圖書館,這樣子
你好,那就讓對方給你補上一個清單。