您好,三張合計總數(shù)對就可以的
請問,我們采購100件貨品,總金額1000元,到貨的時候破損了兩件,金額20元,業(yè)務(wù)員當時就把這20元賠給我們了,貨也沒有拿走,給我們開的發(fā)票也是100件1000元。但我們實際入庫只有98件,現(xiàn)在的問題就是我們收到的采購發(fā)票數(shù)量和庫房入庫數(shù)量不一致,進項發(fā)票多的部分怎么處理,收到的賠償錢20元怎么處理?
老師 我們收到3張進項發(fā)票 采購合同簽的數(shù)量是20包 總金額21萬 這三張發(fā)票價稅合計總金額是21萬 但數(shù)量的話出現(xiàn)了小數(shù)點 這種有沒有問題啊
老師,我想問下,我們開三個點的專票,小規(guī)模,我知道數(shù)量,知道價稅合計總金額要開352375.2元,人家要我在98個單品明細下面分攤總金額是價稅合計金額,2219.8我分四張發(fā)票開,是十萬元版本的,這個咋分配,折扣金額那里輸入多少折扣率或者說多少折扣額呢?
我想問的是進項票的總的合計金額和稅額沒有差錯,但是因為產(chǎn)品明細特別多,按平均價格開票過來,數(shù)量就不對了。接收發(fā)票的這一方,銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,把成本自己計算完,能按成本金額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?那開進來的發(fā)票數(shù)量和銷售的數(shù)量有可能對不上,有風(fēng)險嗎?
收到一張簡易計稅的進項發(fā)票21萬(增值稅6000左右),這個項目有個特殊性,業(yè)主不需要發(fā)票,所以就沒有以公司名義簽合同,但是找的勞務(wù)我是對公支付的,所以我要求他們開的票,那現(xiàn)在我沒有開票出去,收到票了,那這個21萬的進項發(fā)票,增值稅6000元我抵扣材料稅有問題嗎
八級軍殘證掛在工作單位,我個人和公司會得到哪些好處
新接手的公司,之前做過固定資產(chǎn)也沒有發(fā)票,可以不折舊,不管它嗎?就當沒有
老師,問一下,記賬附的附件,一部分銷售附出庫單,一部分銷售用的是雙方結(jié)算單,不附出庫單,這樣合理嗎?有風(fēng)險不?
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫存現(xiàn)金按6月初實際記賬的,6月以前的營業(yè)收入收銀行存款的怎么入賬?
老師請教一下該怎么理解?完全蒙圈了
老師未分配利潤是股權(quán)變更的收入嗎
小規(guī)模納稅人向個人支付勞務(wù)費如何做分錄?
企業(yè)為增資擴股,收到外部機構(gòu)投入的資本時,為什么是計入實收資本科目,而不是計入股本科目呢,兩個會計科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費,那么是否按照實際收款的物業(yè)費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
金額總數(shù)還是數(shù)量總數(shù)呀
總數(shù)量能對上就行的
數(shù)量有小數(shù)點 加起來不是20呢
那不對,那需要讓對方重開
麻煩您幫我看看那個照片呢 金額總數(shù)是對的 一定要重開嗎 因為跨月了 很麻煩
我的意思就是金額對上,數(shù)量也要對上才是我最正確的
就是一定要重開嗎
對的,這個最正確的做法的