你好,只要你們本身不是簡易計稅的就可以抵
老師,請問我們公司從成立到現(xiàn)在,一直都沒有收款,導致待抵扣進項稅有8萬多,這個月收款了,產(chǎn)生了開票稅400元,還有未開票稅有4萬元,這個未開票的4萬元因為沒有收到進項所以沒有開,所以產(chǎn)生的暫估銷售稅,那我是不是直接在電子稅務(wù)局申報這個400元的已開票的就可以了,另外4萬多等開正式發(fā)票后才申報,謝謝
請問有個工程項目開票是簡易計稅的 這個工程沒有進項發(fā)票抵扣但是我們公司有留底進項,那我們申報增值稅可以抵增值稅嗎? 還是這個簡易計稅的銷項一定要支付的?
就是勞務(wù)公司一般納稅人,但是有個項目是簽訂的純勞務(wù)合同,所以開3%專票,進項稅額不得抵扣。那如果收到增值稅專用發(fā)票(例如幾十萬的編制標書費用事務(wù)所開具的),那是否要作進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理?
4月采購商品11萬的發(fā)票,進項稅額12654.86.已經(jīng)正常入賬抵扣了,然后這個月因?qū)Ψ絾挝话l(fā)現(xiàn)開票有誤,把那張11萬發(fā)票紅沖了重新開了一張115000元的發(fā)票,進項稅額13230.09.這個月我們的增值稅附表二是不是有個進項稅額轉(zhuǎn)出12654.87,這個月因為沒有發(fā)貨沒有業(yè)務(wù),銷項沒有,那我可以把這個115000的抵扣了嗎,是不是產(chǎn)生了留抵稅額.
出口為FOB價,工廠到港口運費可以開具O稅率發(fā)票的嗎?
公司申報個稅后,更正了申報后不交稅了,之前交的稅會自動退回來嗎?
老師,收據(jù)入賬單筆不超過500元一個月可以入幾次賬?有限制嗎?
法人從公賬借款100萬,是年底歸還還是12個月內(nèi)歸還?比如7月借款
出口報關(guān)什么貿(mào)易方式運費要開9%專票,6%報關(guān)費專票的?
你好 老師 付款是記賬 借 其他應(yīng)收賬款1 貸 銀行存款1 收回來直接從應(yīng)收賬款沖這筆錢,調(diào)賬回來的話怎么做分錄
貨代行業(yè)的印花稅怎么算的呀?
法人從公賬借款100萬,是年底歸還還是12個月內(nèi)歸還?
老師,公司的車賣給個人,我需要給個人開13個點專票么,公司一般納稅人
如何測算季度所得稅:是不是本季度末負數(shù)的未分配利潤,減去利潤表中本年利潤發(fā)生額,應(yīng)該是上年度剩余可彌補虧損?但是這個方法算出來相差十幾塊錢?是什么原因造成的?
我們建筑工程是簡易計稅,材料稅就是13個點的
那你們是不能抵扣的