你好,能把費(fèi)用做到11月的憑證里去 借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款 付款是12月 借:其他應(yīng)付款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
老師,您好! 代墊付的2018年11月份兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,金額有點(diǎn)大,是公司集體培訓(xùn)費(fèi),真實(shí)發(fā)生的,也有協(xié)議,到現(xiàn)在還沒報(bào)銷,現(xiàn)在2021年12月份了,還能報(bào)銷嗎?賬目上如何處理?謝謝老師
老師,您好! 代墊付的2018年11月份兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,金額有點(diǎn)大,是公司集體培訓(xùn)費(fèi),真實(shí)發(fā)生的,也有協(xié)議,到現(xiàn)在還沒報(bào)銷,現(xiàn)在2021年12月份了,還能報(bào)銷嗎?賬目上如何處理?謝謝老師 3月份計(jì)提了還沒支付
老師好!老師,費(fèi)用單據(jù)是11月份的(還有普票),員工12月才報(bào)銷,出納現(xiàn)金付款,能把費(fèi)用做到11月的憑證里去嗎?那付款是12月,要怎樣處理?謝謝!
費(fèi)用報(bào)銷:假如公司10月份初把9月份需要報(bào)銷的發(fā)票整理好后,可以簽報(bào)銷單給老板了,老板會(huì)在10月10號(hào)打9月份的報(bào)銷單。那些銀行單要11月份的時(shí)候再導(dǎo)出10月份的對(duì)賬單才能做賬報(bào)銷了員工的9月份的報(bào)銷款吧,想問下這個(gè)流程中,涉及到的分錄:10月份需要做哪些分錄:1、錄入9月份費(fèi)用發(fā)票,但是支付怎么做,支付是10月銀行單才能看到阿
老師好,不是公司的職工,支出的費(fèi)用,去年11月份掛賬了,放在報(bào)銷里,其他應(yīng)付款里了,今年2月份給她轉(zhuǎn)的錢,2月份的回單能貼到去年11月份賬的后面嗎?怎么處理呢? 謝謝
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
謝謝老師!老師,因?yàn)槭?1月的費(fèi)用單,到12月付款,11月賬務(wù)處理時(shí),要先掛其他應(yīng)付款,然后到12再?zèng)_平,對(duì)嗎?
你好,是的,是這樣的 。