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費(fèi)用報(bào)銷:假如公司10月份初把9月份需要報(bào)銷的發(fā)票整理好后,可以簽報(bào)銷單給老板了,老板會(huì)在10月10號(hào)打9月份的報(bào)銷單。那些銀行單要11月份的時(shí)候再導(dǎo)出10月份的對(duì)賬單才能做賬報(bào)銷了員工的9月份的報(bào)銷款吧,想問(wèn)下這個(gè)流程中,涉及到的分錄:10月份需要做哪些分錄:1、錄入9月份費(fèi)用發(fā)票,但是支付怎么做,支付是10月銀行單才能看到阿

2023-10-23 16:48
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-23 16:49

九月份借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 報(bào)銷的時(shí)候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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九月份借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 報(bào)銷的時(shí)候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2023-10-23
如果采購(gòu)在 9 月發(fā)生的費(fèi)用,不管報(bào)表是否提交上級(jí),只要是 9 月的單據(jù),原則上都應(yīng)計(jì)入 9 月的成本費(fèi)用和借支中。這樣可以更準(zhǔn)確地反映當(dāng)月的實(shí)際業(yè)務(wù)情況。 如果一個(gè)貨物歸屬期是 9 月發(fā)生的成本已支付,但 10 月才交回來(lái)報(bào)銷,成本應(yīng)計(jì)入 9 月。借支最好也計(jì)入 9 月,這樣能保持業(yè)務(wù)的連貫性和一致性。如果確實(shí)在 9 月未記錄借支,在 10 月記錄借支也是一種可行的辦法,但應(yīng)在備注中清晰說(shuō)明情況。 會(huì)計(jì)分錄方面,如果在 9 月未記錄借支,10 月記錄借支時(shí),可借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記其他應(yīng)付款。當(dāng)用其他應(yīng)收款沖抵時(shí),借記其他應(yīng)付款,貸記其他應(yīng)收款。
2024-10-09
您好,同學(xué),是的,每筆支出都要做憑證
2021-09-24
你好,是的,需要填寫(xiě)付款憑單
2020-12-12
,你好 1?是的,2這個(gè)你需要申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,3不需要做分錄,你之前做過(guò)了 ,你這個(gè)小規(guī)模期間不是0申報(bào)吧,那這個(gè)是不能抵扣,
2021-04-26
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