您好,借:原材料 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:制造費(fèi)用 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒(méi)有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫(kù),暫估入庫(kù)的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫(kù)至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫(kù)存商品,但是入庫(kù)存商品的時(shí)候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會(huì)增加庫(kù)存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對(duì)暫估的這部分原材料
老師你好,我想問(wèn)一下生產(chǎn)原料先到貨發(fā)票后到,用磅單入庫(kù)原材料時(shí)需要做進(jìn)項(xiàng)稅分錄嗎?然后原料結(jié)轉(zhuǎn)成本入庫(kù)商品再到銷售,這一整套的做賬流程和會(huì)計(jì)分錄怎么做?
原材料從購(gòu)進(jìn)到生產(chǎn)車間再到入庫(kù)為庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎樣做?我現(xiàn)在把料算出來(lái)了,另外工和費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,用到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒(méi)有生產(chǎn)出庫(kù)存商品,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負(fù)數(shù),再按正確的寫一遍?這個(gè)原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
你好,我問(wèn)一下,從原材料生產(chǎn)到庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開(kāi)票即是5月開(kāi)始,公帳開(kāi)始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫(kù)存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來(lái)自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過(guò)應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問(wèn)為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來(lái)打的箭頭處
你好老師,開(kāi)具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開(kāi)增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
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