借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證。
已認(rèn)證完進(jìn)項(xiàng)票的分錄為什么貸:應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證抵扣稅額金額是負(fù)數(shù)呢?
進(jìn)項(xiàng)稅從待認(rèn)證,到認(rèn)證,抵扣,交稅等等一系列的會(huì)計(jì)分錄是什么
進(jìn)項(xiàng)稅從待認(rèn)證,到認(rèn)證,抵扣,交稅等等一系列的會(huì)計(jì)分錄是什么
老師,我當(dāng)月報(bào)銷的發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證抵扣,分錄就寫待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果下個(gè)月抵扣,從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)。那后邊沒(méi)有原始發(fā)票憑證了呀?怎么能說(shuō)清楚是轉(zhuǎn)的哪筆業(yè)務(wù)呢
待認(rèn)證要是轉(zhuǎn)已抵扣呢,就是從未抵扣到已抵扣然后交稅這一系列的分錄怎么寫啊
一般納稅人和小規(guī)模貸款利息能開(kāi)專票么
老師,自然人獨(dú)資企業(yè),有的時(shí)候把經(jīng)營(yíng)收入轉(zhuǎn)入了老板媽媽的賬戶有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,公司要注銷了,固定資產(chǎn)怎么處理?因?yàn)樵谶@些固定資產(chǎn)都是電腦等等,然后轉(zhuǎn)賣不出去,送給回收垃圾的都沒(méi)有人要
年金成本是怎么計(jì)算的,折舊抵稅要考慮嗎
老師,我們有個(gè)分公司不獨(dú)立核算,里面發(fā)工資簽合同的人員是分公司,但是現(xiàn)在分公司賬號(hào)有問(wèn)題,不能支付款項(xiàng),現(xiàn)在可以在總公司發(fā)工資嗎?
老師 ,自然人獨(dú)資企業(yè),開(kāi)的舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),老板自己是老師,老板的媽媽在店里打理,可以給老板和老板的媽媽發(fā)工資,抵成本嗎
老師,1、聘用其他單位已經(jīng)退休人員。簽訂勞動(dòng)合同和勞務(wù)合同更好呢,是不是都可以簽訂?2、勞動(dòng)法和稅務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是不是不一致?3、最新的9月政策是不是有變化?4,簽訂勞動(dòng)合同,是不是開(kāi)除要賠償?5、簽訂勞務(wù)合同是不是不能入工資核算按照工資申報(bào)個(gè)稅?必須按照勞務(wù)申報(bào)并且開(kāi)發(fā)票?6目前遇到簽訂和勞務(wù)合同但是下了入職通知,怎么規(guī)范做法?才不會(huì)有勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
老師,為什么要用應(yīng)收賬款呀,別人用的是應(yīng)付賬款,大白話怎么理解哦
為啥中級(jí)課程從8月15號(hào)開(kāi)始聽(tīng)不了回放 老師
事業(yè)單位需要每個(gè)季度零申報(bào)城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅嗎?還沒(méi)有辦理好不動(dòng)產(chǎn)證
我得意思是從收到一張發(fā)票起,這個(gè)先不抵扣,然后這個(gè)分錄怎么做,然后下個(gè)月要抵扣了,這個(gè)分錄怎么做,要交稅了這個(gè)分錄怎么做
就是一般人增值稅這塊的分錄幫我出一下
借:庫(kù)存商品/原材料 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款