你好,是之前沒有認(rèn)證,通過了??應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證抵扣稅額? 借方核算了嗎??

2、待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 為什么待認(rèn)證進(jìn)項稅額會在貸方 不是轉(zhuǎn)入抵扣嗎 為什么進(jìn)項稅額表示減少
1、待認(rèn)證進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 2、?待抵扣進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
已認(rèn)證完進(jìn)項票的分錄為什么貸:應(yīng)交稅費一待認(rèn)證抵扣稅額金額是負(fù)數(shù)呢?
老師你好,我收到一張進(jìn)項票: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 抵扣時:借:? 貸應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 抵扣時借方寫什么?
老師,請問假如這個月有進(jìn)項回來,但是還沒有抵扣,是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項,借 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,抵扣了,做認(rèn)證進(jìn)項稅額,借 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,是這樣的嗎
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個我個人問題想咨詢下,我前年考會計中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會計我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個稅比較高,怎么籌劃這個?
老師你好 我有個員工是我和另外一個老板一人出一部分工資 這個工資沒個月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點理財,借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會產(chǎn)生一點費用,手續(xù)費和軟件使用費,這個入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
之前沒有認(rèn)證,這個月認(rèn)證了。但分錄是負(fù)數(shù)
你好,之前沒有認(rèn)證,分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 這個月認(rèn)證了,分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
那我收到進(jìn)項票時分錄是借原材料,借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在已認(rèn)證完,分錄貸方待認(rèn)證進(jìn)項稅額是負(fù)數(shù)
分錄中一開始借方是待認(rèn)證進(jìn)項稅額,那后面認(rèn)證完貸方待認(rèn)證進(jìn)項稅額才不是負(fù)數(shù)呀
你好,正確的處理是 之前沒有認(rèn)證,分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 這個月認(rèn)證了,分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
那老師我之前沒有這樣做,現(xiàn)在認(rèn)證完了,分錄做就不對,那怎么辦呢
你好,你可以把你做的分錄全部紅沖,按我上面回復(fù)的辦法處理就是了??
好的已經(jīng)處理了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
購入的設(shè)備折舊一般按多少比率折舊呢
你好,按多少比率折舊,是需要計算每個月的折舊金額的意思嗎?
比如當(dāng)月購入設(shè)備37000元,下月折舊怎么算折舊呢
你好,需要知道折舊年限,折舊方法,殘值率,才可以計算月折舊金額的
使用年限10年
你好,還有折舊方法,殘值率呢??
平均年限法來算怎么算呢 殘值率一般按多少呢老師
你好,殘值率由企業(yè)估計確定,一般是0%-5%。假如殘值率按5%估計 平均年限法,使用年限10年,那么每個月的折舊=37000*(1—5%)/(10*12)
37000每月折舊后,37000就會變少對吧
你好,計提折舊的時候,固定資產(chǎn)的原值不變,固定資產(chǎn)凈值減少??