你負(fù)數(shù)發(fā)票和新的發(fā)票,數(shù)據(jù)是一樣的嗎
6月份開了專票,7月這個月因為跨月了,所以做了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開了張普票給對方公司,請問這兩張發(fā)票要怎么做賬
老師好,我作為銷售方7月份給購買方開具了增值稅專用發(fā)票10萬,8月份發(fā)現(xiàn)購買方的銀行信息變更,需要沖紅重新開具,我把沖紅發(fā)票和8月份開具的正數(shù)發(fā)票都給到了購買方,他們把7月份的發(fā)票又給我退回來了,是不是不應(yīng)該退給我?
請問我七月份收到了一張發(fā)票在10月份 我發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發(fā)票重新開具了一次 但是在賬務(wù)處理中 我7月份已經(jīng)入賬,請問11月我收到次發(fā)票并已認(rèn)證我怎么處理?
老師您好,我7月份開具了專票,8月份購買方已抵扣,8月份購買方開具了紅字信息表,然后銷售方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開具了正確的專票,這種情況下購買方在9月份在發(fā)票抵扣平臺是只能查到正數(shù)的發(fā)票,對嗎?負(fù)數(shù)的發(fā)票做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理就可以了是嗎
6月份收到一筆款給他開了增值稅專票,然后7月份對方說開錯了,給他開具了負(fù)數(shù)發(fā)票和新的發(fā)票,但是7月份這兩張發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在能補(bǔ)做賬嗎?
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進(jìn)行報稅,那會影響他名下公司的運(yùn)營嗎?會被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費(fèi)怎么收。國家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
金額一樣,他們公司改名字了
那你這個不需要在賬務(wù)處理的啊
老師,這個就不用做賬嗎?那開具出來的發(fā)票怎么處理?
負(fù)數(shù)發(fā)票和新開的發(fā)票公司名稱不一致
那你只要調(diào)整應(yīng)收賬款的客戶單位就可以了
老師,因為我們這邊是開票和做賬不是同一個人,然后當(dāng)時入賬時候的公司名稱是新的,但是開票上面的公司名稱是舊的,這樣子需要做賬務(wù)處理嗎
你只要賬面客戶是新的,就不需要賬務(wù)處理的
老師,那開出來的負(fù)數(shù)發(fā)票和新的發(fā)票是保存好就行了嗎?
是的,你的理解是對的?????? ???????
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????