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Q

6月份收到一筆款給他開了增值稅專票,然后7月份對方說開錯了,給他開具了負(fù)數(shù)發(fā)票和新的發(fā)票,但是7月份這兩張發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在能補(bǔ)做賬嗎?

2022-12-07 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-07 14:18

你負(fù)數(shù)發(fā)票和新的發(fā)票,數(shù)據(jù)是一樣的嗎

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快賬用戶3628 追問 2022-12-07 14:20

金額一樣,他們公司改名字了

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齊紅老師 解答 2022-12-07 14:21

那你這個不需要在賬務(wù)處理的啊

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快賬用戶3628 追問 2022-12-07 14:24

老師,這個就不用做賬嗎?那開具出來的發(fā)票怎么處理?

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快賬用戶3628 追問 2022-12-07 14:28

負(fù)數(shù)發(fā)票和新開的發(fā)票公司名稱不一致

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齊紅老師 解答 2022-12-07 14:35

那你只要調(diào)整應(yīng)收賬款的客戶單位就可以了

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快賬用戶3628 追問 2022-12-07 14:48

老師,因為我們這邊是開票和做賬不是同一個人,然后當(dāng)時入賬時候的公司名稱是新的,但是開票上面的公司名稱是舊的,這樣子需要做賬務(wù)處理嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-07 14:51

你只要賬面客戶是新的,就不需要賬務(wù)處理的

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快賬用戶3628 追問 2022-12-07 15:13

老師,那開出來的負(fù)數(shù)發(fā)票和新的發(fā)票是保存好就行了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-07 16:32

是的,你的理解是對的?????? ???????

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快賬用戶3628 追問 2022-12-07 16:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-07 16:34

好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????

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你負(fù)數(shù)發(fā)票和新的發(fā)票,數(shù)據(jù)是一樣的嗎
2022-12-07
您好,6月,正確的分錄 ,7月,做一筆與6月相反的分錄后,再做一筆正確的分錄即可看
2020-08-18
借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項稅額 負(fù)數(shù),重新開藍(lán)字做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
2020-08-26
第一個所屬起期六月份申報的時候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報的時候你給他進(jìn)項轉(zhuǎn)出 發(fā)給你重新開了之后你正常認(rèn)證抵扣 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進(jìn)項 貸應(yīng)付帳款
2023-07-15
原來你認(rèn)證沒有,認(rèn)證了不需要退換,沒認(rèn)證你退還了,重新改憑證處理
2020-12-21
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