是的,需要是一樣的。
老師,我想問(wèn)下,季度所得稅報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入,成本,利潤(rùn)總額這些是按照9月利潤(rùn)表里面的累計(jì)數(shù)填還是把三個(gè)月的收入成本這些相加
老師,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)營(yíng)業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營(yíng)業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報(bào),我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤(rùn)總額,并將退稅部分的營(yíng)業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)我是否應(yīng)該就填寫年報(bào)里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出抄年報(bào)數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補(bǔ)稅蠻多的了,因?yàn)榫筒盍艘粋€(gè)營(yíng)業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額是填寫本年累計(jì)數(shù)還是填寫一個(gè)月的數(shù)據(jù)呢?
我想問(wèn)下老師,就是利潤(rùn)表里的年?duì)I業(yè)收入和匯算清繳里面的營(yíng)業(yè)收入和我們填報(bào)的增值稅收入的本年數(shù)都是相同的嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳營(yíng)業(yè)收入44037088.35增值稅營(yíng)業(yè)收入44284481.28相差247392.93.我更正了A106000表,A100000表中營(yíng)業(yè)收入填寫的和增值稅營(yíng)業(yè)收入一致,其它未變,A106000中的本年度虧損數(shù)字從何而來(lái)?
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問(wèn): 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬(wàn)建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說(shuō)賬面上有800萬(wàn)的存貨,是歷史遺留問(wèn)題,什么是歷史遺留問(wèn)題
407題答案A錯(cuò)在哪里了
如何勸說(shuō)老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說(shuō)辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過(guò)來(lái)了 ,這個(gè)發(fā)票放到憑證哪里 還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
我增值稅報(bào)稅里面的年收入總額跟年利潤(rùn)表的匯算清繳里面的年收入不一樣是怎么回事?
你好,那你看一下你有處置固定資產(chǎn)的嗎?或者是有提供服務(wù)類的嗎?比如你開了發(fā)票,但是賬上沒(méi)有確認(rèn)收入。
你是說(shuō)那有其他服其他收入是吧?是營(yíng)業(yè)外收入是營(yíng)業(yè)外收入嗎?
你好,處置固定資產(chǎn)應(yīng)該是做到固定資產(chǎn)清理里面,你的銷售額增值稅填寫了,但是所得稅這個(gè)固定資產(chǎn)清理不再營(yíng)業(yè)收入里面,所以它會(huì)有差異啊。
哦,那還有什么情況會(huì)導(dǎo)致這樣的情況發(fā)生呢?
還有一種是服務(wù)類的,不是嗎?上面給你舉例子了,開了發(fā)票,但是沒(méi)有確認(rèn)收入。
我知道的就這兩種,除非做得不對(duì),做錯(cuò)了。
服務(wù)類的開了票的話,在發(fā)票匯總里面會(huì)有體現(xiàn)收入,不會(huì)漏的
你好,那你自己每個(gè)月核對(duì)一下吧,你賬上的收入和你申報(bào)表,增值稅申報(bào)表里面的收入是不是一致的,然后你看一下你利潤(rùn)表和你賬上的是不是一樣的,然后再核對(duì)一下企業(yè)所得稅和你利潤(rùn)表是不是一樣的。