。確定的,現(xiàn)在會(huì)計(jì)證已經(jīng)取消了,不需要的。 填好交接表,把交接的內(nèi)容寫(xiě)清楚就行。
你好,我想咨詢(xún)下,我們自己現(xiàn)在有個(gè)公司,業(yè)務(wù)也不多,但是要開(kāi)票報(bào)稅什么的,所以找了代帳公司,那如果我自己做賬,需要買(mǎi)個(gè)票據(jù)打印機(jī)?然后還要申請(qǐng)發(fā)票是嗎?
我之前在代理記賬公司上班,單位用我的信息辦理代理記賬許可證,因?yàn)樗麄兌紱](méi)有證書(shū)?,F(xiàn)在我離職了,會(huì)計(jì)人員信息登記也變更到了現(xiàn)在的新公司。那之前的代理記賬公司還能用我的信息在繼續(xù)使用代理記賬許可證嗎?還是需要他那邊到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局把我的身份信息變更掉。
你好,我們有一家公司之前一直給代理記賬公司做賬的,現(xiàn)在需要注銷(xiāo)。但是我們登錄深圳電子稅務(wù)局,顯示沒(méi)有稅務(wù)登記信息,請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事,是不是他們用代理登錄的方式呢?
存貨盤(pán)虧處理跟出納有關(guān)系嗎?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅扣除 我們的會(huì)計(jì)的話,它是屬于就是外面請(qǐng)的代理記賬嗎?那我就是嗯,財(cái)務(wù)這邊就只有我一個(gè)人,其實(shí)也不是那么單純的,就是說(shuō)只負(fù)責(zé)出納方面的業(yè)務(wù),可能也會(huì)牽扯到一些其他的事情吧,那如果說(shuō)遇到這種情況的話,我要怎么樣跟那個(gè)代理記賬進(jìn)行對(duì)接就是我,如果說(shuō)要牽涉到進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣,我這邊需要怎么樣去告訴那個(gè)代理記賬是嗎?我們是小公司
我們公司成立在西藏,你確定到稅務(wù)局那邊是不需要會(huì)計(jì)證的嗎?我們現(xiàn)在請(qǐng)的是代理記賬公司,如果我要求自己做賬報(bào)稅等的話,需要怎么跟對(duì)方交接手續(xù)呢
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶(hù),餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶(hù),這些錢(qián)全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢(qián)是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢(qián)怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢(qián)不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬(wàn),報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬(wàn)入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬(wàn),那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬(wàn)可以嗎?沒(méi)有發(fā)票也填96萬(wàn)嗎?
那會(huì)計(jì)的名字在稅務(wù)局是有登記的,需要去注銷(xiāo)嗎
您好,可以的,您可以變更的。