同學(xué),你好 是的,開具紅字發(fā)票
老師好,請(qǐng)教下:4月份我司給客戶開具了一份票,金額無誤,數(shù)量錯(cuò)誤,客戶收到發(fā)票也沒注意到,直接入賬了,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),因已抵扣并且入賬了,現(xiàn)在客戶申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,讓我們開紅字發(fā)票沖銷,然后重新開具發(fā)票。 這樣的話,開出來的紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎
老師 下午好,有事情請(qǐng)教下[愉快] 因?yàn)樘峁┓?wù),效果沒有達(dá)到預(yù)期,發(fā)送銷售退回 普票發(fā)票聯(lián)次已經(jīng)收回來了,開了紅字發(fā)票 這會(huì)有三個(gè)聯(lián)次發(fā)票: 1、收回原發(fā)票聯(lián) 2、紅字存根聯(lián) 3、紅字發(fā)票聯(lián) 請(qǐng)問1-3全部作為本月銷售退回分錄的附件嗎? 還是需要單獨(dú)裝訂存檔?
老師,請(qǐng)問 公司于2021.10月代開了增值 稅專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)已扣增值稅及附增的稅款。隔月回客戶說要按3%稅率開原因。作廢了上月的發(fā)票。請(qǐng)問這樣的情況,我們現(xiàn)在可以申請(qǐng)退回之前的稅款嗎?還是說再開出之前(作廢)的發(fā)票的紅字票來沖現(xiàn)在的稅款這樣比較好?
老師您好,請(qǐng)問全電發(fā)票無論是當(dāng)月還是隔月無論是專票還是普票都可以直接開紅字沖銷嗎?因?yàn)橐矝]看到作廢字樣啊
開錯(cuò)的發(fā)票,隔月了,這個(gè)月我需要重新開一張發(fā)票,那么我想請(qǐng)問下,這個(gè)第一步是申請(qǐng)紅字信息表,第二部才能開出新的發(fā)票是嗎,然后開出來新的發(fā)票和是不是紅沖的那張,還有上月開錯(cuò)的一張發(fā)票都需要做一筆憑證,也就是這一張票從開始到現(xiàn)在需要做三張憑證,是嗎,是必須做三張憑證,還是可以做一張憑證省事一點(diǎn),因?yàn)槲矣浀卯?dāng)月作廢的發(fā)票是不需要做2張憑證的
答案C這句話怎么理解?
老師,請(qǐng)問發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對(duì)賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會(huì)員繳費(fèi)的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請(qǐng)問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
謝謝老師,不分當(dāng)月跨月,專票和普票了嗎?
同學(xué),你好 不分跨月 需要分普通發(fā)票,和專票