借:原材料-A 10000 借:原材料-B 40000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1300%2B5200=6500 嗲:銀行存款 10000%2B40000%2B6500=56500
購入甲材料2000千克,單價14元每千克,買價28000元,乙材料5000千克,單價九元每千克,買價45000元,交增值稅進項稅額12410元,運費5600元,全部款項已經用銀行存款支付,運費按材料的重量比例分配。
從通達公司購從通達公司購入a材料五千千從通達公司購入a材料五千千克單價五十元購入b材料四千千克單從通達公司購入a材料5000千克單價50元購入,B材料4千千克,單價20從通達公司購入a材料5000千克單價50元購入,B材料4千千克,單價20元增值稅率為百分之十三運費為一萬從通達公司購入a材料5000千克單價50元購入,B材料4千千克,單價20元,增值稅率為13%,運費為18,000材料從通達公司購入a材料5000千克單價50元購入,B材料4千千克,單價20元,增值稅率為13%,運費為18,000,材料已驗收,入庫款項尚未支付,運費按重量分配。求會計分錄
做分錄1.3日,從永昌工廠購入A材料600千克,買價為30000元,進項增值稅額為3900元,B材料400千克,買價為8000元,進項增值稅額為1040元,共發(fā)生運雜費500元,款項已用銀行存款支付,材料尚未到達(運雜費按材料重量分配)。2.6日從永昌工廠購入的A、B材料已到達,并驗收入庫3.8日,從宏達工廠購入C材料200千克,買價為50000元,進項增值稅額為6500元,D材料100立方米,買價為30000元,進項增值稅額為3900元,運雜費共計4800元,款項尚未支付,材料已驗收入庫(運雜費按材料買價進行分配)4.15日,用銀行存款支付欠宏達工廠的購料款98400元。5.20日,從新興工廠購入A材料300千克,買價為15000元,進項稅額為1950:C材料100千克,買價為25000元,增值稅進項稅額為3250:共發(fā)生運雜費180元,款項用銀行支付,材料已驗收入庫(運雜費按材料重量分配)6.27日,從重陽工廠購入B材料1000千克,買價為20000元,增值稅進項稅額為2600元,運雜費為550元,款項已用銀行存款支付,材料尚未到達
14日向水安公司購進A材料1000千克,單價十元,計10000元,B材料3000千克,單價20元,計60000元,增值稅進項稅額11200元,運雜費400元,材料已運達入庫,款項以銀行存款支付。運費按材料重量比例分配。求會計分錄和計算過程
22.14日,向永安公司購進A材料1000千克,單價10元,計10000元;B材料3000千克,單價20元,計60000元,增值稅進項稅額11200元,運雜費400元。材料已運達人庫,款項以銀行存款支付。(運費按材料重量比例分配)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預繳稅金。都是今天操作的。結果對方稅務局說街道和稅務局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯網平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內的經營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構做項目助理,機構給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因為股東還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產自銷的,目前已經個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄