同學(xué)您好,請(qǐng)稍等稍等
老師這題怎么做。。。想知道詳細(xì)解答過(guò)程
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集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師你好,好了嗎
馬上呢馬上哦馬上哦
1借生產(chǎn)成本——A產(chǎn)品3000 貸低值易耗品3000 借銷售費(fèi)用2500 貸低值易耗品2500 借銀行存款6000%2B10000=16000 貸其他業(yè)務(wù)收入6000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 借其他業(yè)務(wù)成本3000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸庫(kù)存商品8000 低值易耗品3000 借銀行存款6000%2B10000=1600 貸其他業(yè)務(wù)收入6000 借其他業(yè)務(wù)成本3000 貸低值易耗品3000 借其他應(yīng)收款3000 貸低值易耗品3000
2單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物出售的收入計(jì)入“其他業(yè)務(wù)收入”,它結(jié)轉(zhuǎn)的成本當(dāng)然就計(jì)入“其他業(yè)務(wù)成本”。配比性原則。?
3隨同商品出售不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,因?yàn)檫@個(gè)是用于產(chǎn)品銷售,服務(wù)于產(chǎn)品銷售的支出,計(jì)入銷售費(fèi)用核算 這個(gè)沒(méi)有計(jì)價(jià)就不確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入,也就不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本的,這個(gè)是不通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本核算的 同學(xué),期待你的五星好評(píng)哦