你好 都用應(yīng)收賬款即可;? ?不建議這樣來做 ; 你可以主營業(yè)務(wù)收入 設(shè)置二級科目來區(qū)分; 比如? ?; 借應(yīng)收賬款 -某客戶明細(xì) ;貸主營業(yè)務(wù)收入- 銷貨收入 ;主營業(yè)務(wù)收入- 服務(wù)收入 ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?
老師,公司是醫(yī)藥代理商,一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)貨數(shù)量10*業(yè)務(wù)合作費(fèi)20=200元,這個(gè)是廠家返還的銷售服務(wù)費(fèi),也是我們的收入,比如說另一個(gè)公司調(diào)撥5個(gè)產(chǎn)品用啦,我們不做存貨的賬,存貨都是在商業(yè)公司那邊,這兩個(gè)公司分別怎么做賬呢
老師您好,我公司是醫(yī)藥企業(yè),銷售藥品與為客戶做實(shí)驗(yàn)(服務(wù)費(fèi))兩種業(yè)務(wù),我們的收款,用應(yīng)收與預(yù)收來區(qū)別是貨款還是服務(wù)費(fèi),這種方式合理么?依據(jù)是什么呢?
老師 您好,我公司與醫(yī)藥公司簽訂服務(wù)合同,內(nèi)容是招募疫苗臨床試驗(yàn)受試者,我公司給對方開出技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對方也對公打款過來了,由專人提出現(xiàn)金給受試者發(fā)放補(bǔ)助費(fèi)用,提供臨床試驗(yàn)受試者補(bǔ)助發(fā)放表,這種業(yè)務(wù)怎么做賬呢 求指教
老師,我方做為服務(wù)行業(yè)銷售方,客戶充值1800送200,收款時(shí)(借:銀行存款1800、銷售費(fèi)用200,貸:預(yù)收賬款),客戶消費(fèi)時(shí)(借:預(yù)收賬款,貸:收入、應(yīng)交銷項(xiàng)稅),這樣做賬對嗎?要給客戶開發(fā)票嗎?開票的話,我司應(yīng)該是在客戶充值時(shí)還是消費(fèi)后開據(jù)發(fā)票呢?開票金額以多少來確認(rèn)呢?
老師 您好,我公司與醫(yī)藥公司簽訂服務(wù)合同,內(nèi)容是招募疫苗臨床試驗(yàn)受試者,我公司給對方開出技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對方也對公打款過來了,由專人提出現(xiàn)金給受試者發(fā)放補(bǔ)助費(fèi)用,提供臨床試驗(yàn)受試者補(bǔ)助發(fā)放表,這種業(yè)務(wù)怎么做賬呢 求指教
老師,個(gè)體戶的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個(gè)政策,現(xiàn)在想用這個(gè)政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說只能退稅,有別的辦法嗎?
我們家主營木地板生產(chǎn)制造,我們生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料如木粉,木屑等如何開具發(fā)票
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車輛賣給法人,下個(gè)月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬對嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
是的老師,我們主營業(yè)務(wù)收入下面有二級科目的,就是想確定下這種操作方式可有不合規(guī)的依據(jù)? 就是例如服務(wù)費(fèi)明明沒有收款,卻用預(yù)收賬款借方來體現(xiàn)往來,有沒有不合規(guī)呢? 公司十來年都是這樣做的,我也一直按照這么做,是不是這樣也是可以的呢?
你好;? ?這個(gè)稅務(wù)上是沒有說不合規(guī)的;? 如果你確實(shí)是為了區(qū)分的話; 可以的; 這個(gè)沒有規(guī)定說不可以的 ; 但是你要注意及時(shí)去報(bào)稅哈? ?
請問老師這會(huì)計(jì)科目跟稅有啥關(guān)系么?因?yàn)槲覀兪浅隹谄髽I(yè),貨款是出口藥品,服務(wù)費(fèi)也是為國外客戶做實(shí)驗(yàn),所以平時(shí)只有出口免抵退稅…… 您的意思是,這樣沒有先收錢,做了預(yù)收賬款的借方,沒有規(guī)定說不可以是吧?
你好 ; 會(huì)計(jì)科目預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款不影響的;? 看你做賬科目都是確定了收入科目的 ;? 是的;沒有規(guī)定說你做的科目不可以哈; 所以可以這樣表示的; 只是你自己要做清楚? 業(yè)務(wù); 要及時(shí)報(bào)稅就行了。??
好的謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好 ; 滿意請給予評價(jià)?