你好,收到紅字發(fā)票,需要做之前入賬的相反分錄 資產(chǎn)卡片,需要做紅沖處理?
老師好,7月已入賬的固定資產(chǎn),8月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息有誤認(rèn)證不了,發(fā)票退回重新開(kāi)具,9月收到正確的發(fā)票,金蝶系統(tǒng)固定資產(chǎn)是卡片式錄入,不調(diào)整折舊,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)還要處理嗎?9月的發(fā)票附在什么憑證后面,謝謝!
問(wèn)答詳情問(wèn)題對(duì)話已結(jié)束信達(dá)公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅額16%。2018年9月發(fā)生與固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2日購(gòu)入不需要安裝的一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,價(jià)款80000,增值稅12800元,款項(xiàng)用銀行存款支付。(2)10日,購(gòu)入一幢辦公樓,價(jià)值180000元,增值稅180000元,款項(xiàng)用銀行存款支付。(3)15日將2010年5月購(gòu)入的使用過(guò)的設(shè)備出售,收到價(jià)款200000元,增值稅32000元。該設(shè)備原價(jià)300000元,增值稅額已經(jīng)抵扣,已提折舊70000元,支付清理10000元。(4)30日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊120000元,其中,生產(chǎn)車(chē)間固定資產(chǎn)折舊80000元,行政管理部門(mén)固定資產(chǎn)折舊40000元
請(qǐng)問(wèn)21年的固定資產(chǎn)設(shè)備已認(rèn)證抵扣,用友卡片也已折舊,現(xiàn)在設(shè)備有問(wèn)題需退貨,收到紅字發(fā)票要如何入賬?資產(chǎn)卡片要如何處理
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,就是我公司有一筆2022年的固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的。當(dāng)時(shí)開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票也抵扣,現(xiàn)在把票又要退回去,我已經(jīng)開(kāi)了紅字發(fā)票了,但是分錄怎么寫(xiě)呀?機(jī)器未退回,還有之前也折舊了,七個(gè)月的折舊。固定資產(chǎn)卡片里的折舊是不能修改的。怎么做賬務(wù)處理呀!
老師年初1月購(gòu)入的固定資產(chǎn)本月因質(zhì)量問(wèn)題退回了,這張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了請(qǐng)問(wèn)如何入賬?計(jì)提的折舊是不是也需要紅沖呀?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
卡片 那選 資產(chǎn)減值嗎,但是那有固定資產(chǎn)清理
你好,不是減值,也不是清理,而是做購(gòu)進(jìn)退回。
你的意思 手動(dòng)輸入憑證嗎?但是卡片那沒(méi)有處理,到時(shí)賬也對(duì)不上哦,這個(gè)設(shè)備不會(huì)再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票給我地
你好,卡片里面錄入購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的負(fù)數(shù)信息
但是之前是有按十年折舊的已折舊了11個(gè)月要怎樣處理
你好,需要把折舊了11個(gè)月的分錄沖銷(xiāo)?
這11個(gè)月手動(dòng)輸紅字憑證嗎
你好,是的,是這樣的
錄入購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的負(fù)數(shù)信息這個(gè)也會(huì)折舊的吧
你好,錄入購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的負(fù)數(shù)信息,這個(gè)是沖銷(xiāo)之前購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的分錄,是不會(huì)計(jì)提折舊的
那之前那個(gè)卡片也還會(huì)繼續(xù)折舊下去
你好,卡片里面錄入購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的負(fù)數(shù)信息 把之前入賬的固定資產(chǎn)沖銷(xiāo)了,就不會(huì)再計(jì)提折舊啊?
不能入負(fù)數(shù)卡片
你好,那就需要問(wèn)軟件開(kāi)發(fā)單位,為什么不能錄入了?