同學(xué)你好 你們做進(jìn)口的分錄就可以 借庫存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
有熟悉進(jìn)出口業(yè)務(wù)的大咖嗎?有個(gè)問題想請(qǐng)教下。我們項(xiàng)目公司A開信用證預(yù)付貨款給境外的關(guān)聯(lián)公司B,由B銷售給A,現(xiàn)在貨品已到保稅倉,但是現(xiàn)在B公司因?yàn)橘Y金問題無法支付供應(yīng)商C貨款,要直接拿保稅倉的貨物抵消應(yīng)付C的貨款?,F(xiàn)在A的賬務(wù)該如何處理好?外管跟銀行這邊要怎么做?
你好,老師,就是我們公司之前進(jìn)了一批貨,然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦巍H缓笪邑?cái)務(wù)這邊做了借:庫存商品—暫估 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來,而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)?怎么去做這個(gè)賬
老師,我們有一批貨,本來要收4萬,但因?yàn)橘|(zhì)量問題,對(duì)方一直未付款,也未退貨,后來老板跟對(duì)方商量,只收了2萬貨款,老板也沒找供應(yīng)商扯皮了,供應(yīng)商開票還是按3萬的銷售額開票給我們,相當(dāng)于我們這單是虧了1萬,那我這增值稅要怎么處理,不用轉(zhuǎn)出吧
老師,您好,進(jìn)口的貨物,因?yàn)槭袌?chǎng)變化大,我們進(jìn)口的時(shí)候按原本合同價(jià)支付的關(guān)稅和增值稅,現(xiàn)在和國外商量調(diào)價(jià)了,貨款已經(jīng)支付了一部分了,余下的協(xié)商不付了,這種情況下,我應(yīng)該怎么做相關(guān)賬務(wù)上的處理,
老師 我們有這樣一筆業(yè)務(wù) 因質(zhì)量問題出口的貨物產(chǎn)生退貨 無法直接退 就按照進(jìn)口處理的 關(guān)稅增值稅由我們先行墊付(應(yīng)該由我們的供應(yīng)商承擔(dān)) 后又支付的日本貨款 請(qǐng)問怎么做賬
收購玉米生產(chǎn)酒精和飼料,實(shí)行投入產(chǎn)出法核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。 那么我的飼料銷售如果放棄免稅政策,是不是飼料對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以在投入產(chǎn)出法中進(jìn)行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我飼料銷售稅率是9%,這樣我就會(huì)產(chǎn)生4%的倒掛稅率差,可以大大降低我的增值稅稅負(fù)。我這樣理解是否正確?有沒有哪個(gè)地方是理解錯(cuò)誤的?請(qǐng)老師詳細(xì)說明下
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購入工程物資價(jià)款為 500萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬元,對(duì)應(yīng)的原 購入時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 26萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬元,計(jì)稅價(jià)格為30萬元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為 5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬元。 入賬價(jià)值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個(gè)算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問題
有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策啊?或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
前期我們先付了付了關(guān)稅和增值稅了 怎么做呢
同學(xué)你好 庫存商品的金額包含關(guān)稅 增值稅就是進(jìn)項(xiàng)
我知道 老師 可是這個(gè)關(guān)稅是我們還要找廠家要回來的 怎么做賬
同學(xué)你好 那就沖減你交關(guān)稅的分錄
不好意思 交關(guān)稅的分錄怎么←做啊
同學(xué)你好 借銀行 借庫存商品負(fù)數(shù)
不是 我是說我們進(jìn)口 只交了關(guān)稅 怎么做分錄
貨款沒有支付給境外呢
同學(xué)你好 借庫存商品(加上關(guān)稅) 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
有沒有一個(gè)科目是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)口關(guān)稅
同學(xué)你好 這個(gè)應(yīng)該是 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳關(guān)稅
對(duì)呀 那這個(gè)科目怎么使用呢 還有就是如果把關(guān)稅和庫存商品記到一起了 時(shí)間長了我怎么知道找供應(yīng)商要多少錢
同學(xué)你好 不是有發(fā)票嗎
是有發(fā)票 發(fā)票都訂進(jìn)憑證里面了 過了好久了 不知道找對(duì)方要多少錢了 庫存商品太多了 怎么摘出來的
同學(xué)你好 不是都有明細(xì)嗎
沒有啊 上哪里找明細(xì) T3里面做不了那么多明細(xì)啊
同學(xué)你好 發(fā)票上不是都有嗎 咋會(huì)沒有呢