你好,差額可以放到營業(yè)外收入的。

購進(jìn)空調(diào)機(jī)500臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元,沒有付款。月末入庫時,發(fā)現(xiàn)毀損20%,經(jīng)查系管理不善造成損毀。購進(jìn)電冰箱120臺,取得增值稅發(fā)票注明價款36萬元(不含稅),但商場因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質(zhì)量原因,將上期購進(jìn)電冰箱20臺退回廠家(價格同本期),并取得廠家開具的紅字發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)的證明單。購進(jìn)一批小家電,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元。要求按下列順序回答問題,每問均為共計金額(1)本月商場可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅:(2)本月商場發(fā)生的增值稅銷項稅(3)本月商場應(yīng)繳納的增值稅:
購進(jìn)空調(diào)機(jī)500臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元,沒有付款。月末入庫時,發(fā)現(xiàn)毀損20%,經(jīng)查系管理不善造成損毀。購進(jìn)電冰箱120臺,取得增值稅發(fā)票注明價款36萬元(不含稅),但商場因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質(zhì)量原因,將上期購進(jìn)電冰箱20臺退回廠家(價格同本期),并取得廠家開具的紅字發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)的證明單。購進(jìn)一批小家電,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元。要求按下列順序回答問題,每問均為共計金額(1)本月商場可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅:(2)本月商場發(fā)生的增值稅銷項稅(3)本月商場應(yīng)繳納的增值稅:
1.購進(jìn)空調(diào)機(jī)500臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元,沒有付款。月末入庫時,發(fā)現(xiàn)毀損20%,經(jīng)查系管理不善造成損毀。2.購進(jìn)電冰箱120臺,取得增值稅發(fā)票注明價款36萬元(不含稅),但商場因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質(zhì)量原因,將上期購進(jìn)電冰箱20臺退回廠家(價格同本期),并取得廠家開具的紅字發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)的證明單。3.購進(jìn)一批小家電,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元。要求按下列順序回答問題,每問均為共計金額(1)本月商場可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅:(2)本月商場發(fā)生的增值稅銷項稅(3)本月商場應(yīng)繳納的增值稅:
老師,您好,進(jìn)口的貨物,因為市場變化大,我們進(jìn)口的時候按原本合同價支付的關(guān)稅和增值稅,現(xiàn)在和國外商量調(diào)價了,貨款已經(jīng)支付了一部分了,余下的協(xié)商不付了,這種情況下,我應(yīng)該怎么做相關(guān)賬務(wù)上的處理,
A化妝品有限公司為增值稅一般納稅人從國外進(jìn)口一批高檔化妝品(關(guān)稅稅率為20%),成交價1380000元、貨物運抵境內(nèi)輸入地點起卸前的運費保險費及相關(guān)運費20000元,上述費用及稅款已經(jīng)支付,貨價暫欠。進(jìn)口高檔化妝品后,A公司與B公司簽訂了一份買賣合同約定由A公司向B公司銷售一批高檔化妝品價款2494000元,增值稅額324220元。同時,A公司與B公司另外簽訂了一份運輸合同提供送貨上門服務(wù),取得運費收入價款100000元,增值稅額9000元。上述銷售價款和稅款均已收訖。以委托收款方式銷售上述進(jìn)口高檔化妝品的50%,已辦妥托收手續(xù);。要求(1)根據(jù)上述資料,計算進(jìn)口高檔化妝品應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅、消費稅和增值稅,并做相應(yīng)會計處理。(10分)(2)根據(jù)上述資料,計算國內(nèi)銷售化妝品應(yīng)納增值稅額,并做相應(yīng)會計處理(3)分析要求:A公司與B公司的銷售應(yīng)按混合銷售處理還是按兼營處理?雙方簽訂的合同份數(shù)是否為劃分的依據(jù)?混合銷售的界定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,你好實際工作中,買固定資產(chǎn)沒要票,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,下個月計提折舊,這樣以后可能會發(fā)生什么樣的后果,我不知道整體下來怎么弄了
麻煩老師回答一下圖片上的問題謝謝。
老師待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目怎么寫分錄
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
前面付款的已經(jīng)做了賬務(wù)處理了,后面的關(guān)單直接不付款了,直接做營業(yè)外收入金額太大了不好做吧
而且這個成本要調(diào)整的,
那你當(dāng)時成本費用不是也多做了,你做原材料的話,以后結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的多不是嗎。
不是原材料,是庫存商品
客戶給折扣了,但是進(jìn)口的關(guān)稅增值稅老早就交給海關(guān)了,不曉得調(diào)價后能不能全額抵扣稅金,部分商品已經(jīng)按原價入庫銷售掉了,
庫存商品你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本不也是多抵扣所得稅嗎?兩種做法,借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,兩種選擇其中的一個做就可以的。