你好,差額可以放到營(yíng)業(yè)外收入的。
購(gòu)進(jìn)空調(diào)機(jī)500臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,沒(méi)有付款。月末入庫(kù)時(shí),發(fā)現(xiàn)毀損20%,經(jīng)查系管理不善造成損毀。購(gòu)進(jìn)電冰箱120臺(tái),取得增值稅發(fā)票注明價(jià)款36萬(wàn)元(不含稅),但商場(chǎng)因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質(zhì)量原因,將上期購(gòu)進(jìn)電冰箱20臺(tái)退回廠家(價(jià)格同本期),并取得廠家開(kāi)具的紅字發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)的證明單。購(gòu)進(jìn)一批小家電,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn)元。要求按下列順序回答問(wèn)題,每問(wèn)均為共計(jì)金額(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:
購(gòu)進(jìn)空調(diào)機(jī)500臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,沒(méi)有付款。月末入庫(kù)時(shí),發(fā)現(xiàn)毀損20%,經(jīng)查系管理不善造成損毀。購(gòu)進(jìn)電冰箱120臺(tái),取得增值稅發(fā)票注明價(jià)款36萬(wàn)元(不含稅),但商場(chǎng)因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質(zhì)量原因,將上期購(gòu)進(jìn)電冰箱20臺(tái)退回廠家(價(jià)格同本期),并取得廠家開(kāi)具的紅字發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)的證明單。購(gòu)進(jìn)一批小家電,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn)元。要求按下列順序回答問(wèn)題,每問(wèn)均為共計(jì)金額(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:
1.購(gòu)進(jìn)空調(diào)機(jī)500臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,沒(méi)有付款。月末入庫(kù)時(shí),發(fā)現(xiàn)毀損20%,經(jīng)查系管理不善造成損毀。2.購(gòu)進(jìn)電冰箱120臺(tái),取得增值稅發(fā)票注明價(jià)款36萬(wàn)元(不含稅),但商場(chǎng)因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質(zhì)量原因,將上期購(gòu)進(jìn)電冰箱20臺(tái)退回廠家(價(jià)格同本期),并取得廠家開(kāi)具的紅字發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)的證明單。3.購(gòu)進(jìn)一批小家電,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn)元。要求按下列順序回答問(wèn)題,每問(wèn)均為共計(jì)金額(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:
老師,您好,進(jìn)口的貨物,因?yàn)槭袌?chǎng)變化大,我們進(jìn)口的時(shí)候按原本合同價(jià)支付的關(guān)稅和增值稅,現(xiàn)在和國(guó)外商量調(diào)價(jià)了,貨款已經(jīng)支付了一部分了,余下的協(xié)商不付了,這種情況下,我應(yīng)該怎么做相關(guān)賬務(wù)上的處理,
A化妝品有限公司為增值稅一般納稅人從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品(關(guān)稅稅率為20%),成交價(jià)1380000元、貨物運(yùn)抵境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)及相關(guān)運(yùn)費(fèi)20000元,上述費(fèi)用及稅款已經(jīng)支付,貨價(jià)暫欠。進(jìn)口高檔化妝品后,A公司與B公司簽訂了一份買賣合同約定由A公司向B公司銷售一批高檔化妝品價(jià)款2494000元,增值稅額324220元。同時(shí),A公司與B公司另外簽訂了一份運(yùn)輸合同提供送貨上門(mén)服務(wù),取得運(yùn)費(fèi)收入價(jià)款100000元,增值稅額9000元。上述銷售價(jià)款和稅款均已收訖。以委托收款方式銷售上述進(jìn)口高檔化妝品的50%,已辦妥托收手續(xù);。要求(1)根據(jù)上述資料,計(jì)算進(jìn)口高檔化妝品應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅、消費(fèi)稅和增值稅,并做相應(yīng)會(huì)計(jì)處理。(10分)(2)根據(jù)上述資料,計(jì)算國(guó)內(nèi)銷售化妝品應(yīng)納增值稅額,并做相應(yīng)會(huì)計(jì)處理(3)分析要求:A公司與B公司的銷售應(yīng)按混合銷售處理還是按兼營(yíng)處理?雙方簽訂的合同份數(shù)是否為劃分的依據(jù)?混合銷售的界定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
600元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)當(dāng)月分2次支付,當(dāng)月付款方需要向稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅和增值稅嗎?要是申報(bào)增值稅是要付款方代開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?
我買的課程8.10號(hào)到期,那8.10號(hào)當(dāng)天還能看嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)工資,比如張三,6月入職的,7月未申報(bào),8月才來(lái)申報(bào)工資,像這種情況入職日期可以填寫(xiě)6月份不,然后這種就可以抵扣10000,這種處理方式需要后續(xù)稅務(wù)備查留什么資料不,有風(fēng)險(xiǎn)不
稅務(wù)取消清算,找管理員,解決會(huì)不會(huì)給企業(yè)帶來(lái)麻煩。管理員會(huì)秋后算賬嗎?
老師,8.1給企業(yè)軍人買的保溫杯怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢
資本資產(chǎn)定價(jià)模型為:某資產(chǎn)必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)x(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率),A 證券的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是 B 證券的兩倍,則 A 證券的風(fēng)險(xiǎn)收益率是 B證券的兩倍,A 證券的必要收益率小于 B證券必要收益率的兩倍。,老師,這個(gè)可以解釋下嗎?
采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算扣除,9%和加計(jì)扣除1%怎么寫(xiě)分錄
您好老師,我們是小規(guī)模的賣空調(diào)的公司,是不是因?yàn)樯蟼€(gè)月開(kāi)了35萬(wàn)的票,從定期定額,變成查賬征收了。怎么能變回來(lái)啊請(qǐng)問(wèn),目前額度是0,后面也會(huì)有固定額度嗎
機(jī)考模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么登陸
當(dāng)事人提出證據(jù)證明仲裁裁決有依法應(yīng)撤銷情形的,可在收到裁決書(shū)之日起( )個(gè)月向仲裁委員會(huì)所在地的中級(jí)人民法院申請(qǐng)撤銷裁決
前面付款的已經(jīng)做了賬務(wù)處理了,后面的關(guān)單直接不付款了,直接做營(yíng)業(yè)外收入金額太大了不好做吧
而且這個(gè)成本要調(diào)整的,
那你當(dāng)時(shí)成本費(fèi)用不是也多做了,你做原材料的話,以后結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的多不是嗎。
不是原材料,是庫(kù)存商品
客戶給折扣了,但是進(jìn)口的關(guān)稅增值稅老早就交給海關(guān)了,不曉得調(diào)價(jià)后能不能全額抵扣稅金,部分商品已經(jīng)按原價(jià)入庫(kù)銷售掉了,
庫(kù)存商品你結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不也是多抵扣所得稅嗎??jī)煞N做法,借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入,借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,兩種選擇其中的一個(gè)做就可以的。