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(9)為履行服務(wù)合同,計提人員薪酬支出30000元。(10)企業(yè)將以成本模式計量的投資性房地產(chǎn)(房屋)出租,租金為20000元,開出增值稅專用發(fā)票注明增值稅為2600元,款項已收到。當(dāng)月,該投資性房地產(chǎn)計提的折舊為18000元,企業(yè)認(rèn)定該業(yè)務(wù)為企業(yè)的其他業(yè)務(wù)。(11)月末,根據(jù)完工進(jìn)度測算,本年度丁公司服務(wù)合同已完工20%,開出增值稅專用發(fā)票,注明增值稅額為5200元,沖減預(yù)收賬款后,不足款項丁公司以銀行存款支付。(12)月末,計提本月所得稅費(fèi)用10000元。要求:(1)根據(jù)收入、費(fèi)用確認(rèn)原則,編制(1)-(12)的會計分錄。(2)計算本月的凈利潤,并編制形成凈利潤的會計分錄。

2022-12-06 10:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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你好請把題目完整發(fā)一下
2022-12-06
你好,編制(1)-(12)的會計分錄,麻煩提供一下完整的題目信息
2022-12-06
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2022-12-06
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2022-12-06
你好 (9)為履行服務(wù)合同,計提人員薪酬支出30000元。 借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 (10)企業(yè)將以成本模式計量的投資性房地產(chǎn)(房屋)出租,租金為20000元,開出增值稅專用發(fā)票注明增值稅為2600元,款項已收到。當(dāng)月,該投資性房地產(chǎn)計提的折舊為18000元,企業(yè)認(rèn)定該業(yè)務(wù)為企業(yè)的其他業(yè)務(wù)。 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:投資性房地產(chǎn)累計折舊 (11)月末,根據(jù)完工進(jìn)度測算,本年度丁公司服務(wù)合同已完工20%,開出增值稅專用發(fā)票,注明增值稅額為5200元,沖減預(yù)收賬款后,不足款項丁公司以銀行存款支付。 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:銀行存款?,貸:預(yù)收賬款 (12)月末,計提本月所得稅費(fèi)用10000元。 借:所得稅費(fèi)用 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2022-12-06
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