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老師,21年進行掛賬的一張發(fā)票,先開了票,本應該22年支付,但是由于合同沒簽下來,只能不支付這筆款,這種情況下,賬上要怎么處理比較好

2022-12-05 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-05 18:26

你好,這個業(yè)務就沒有了是把

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快賬用戶7058 追問 2022-12-05 18:29

對的,后續(xù)跟這家也沒有業(yè)務了,只不過去年底,想著有,開了票

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齊紅老師 解答 2022-12-05 18:30

那就直接把原來的分錄做沖銷就可以的

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快賬用戶7058 追問 2022-12-05 18:32

那不需要退原發(fā)票,直接沖銷,就可以了?

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齊紅老師 解答 2022-12-05 18:33

最好是讓對方開紅字發(fā)票

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快賬用戶7058 追問 2022-12-05 18:50

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-05 18:51

客氣,客氣,期待您的好評。

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你好,這個業(yè)務就沒有了是把
2022-12-05
沒有發(fā)票的正常入賬匯算清繳納稅調(diào)整就行。
2023-05-24
補固定資產(chǎn) 折舊然后在做固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)貸預付賬款 借利潤分配未分配利潤貸累計折舊
2024-09-05
你好,你這個比較麻煩。 一種比較簡單的,是你直接做壞賬處理 一種比較麻煩,需要你將這個設(shè)備的資料都找出來,然后入賬,再補提折舊,再報廢處置
2021-06-19
同學你好 借在建工程 貸應付賬款就行了
2020-11-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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