你好;? 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ;收到貨物 ;借庫存商品? ; 進項稅貸應(yīng)付賬款;? 銀行存款? ?
老師,要求在帳上體現(xiàn)每個月預付的稅款,實際扣除后,剩下的累積下個月計算出的稅款問對方公司先支付過來。這個怎么體現(xiàn)?舉例:對方公司欠我們貨款還沒付,先支付了10萬給我們繳納稅款,實際我們交了6萬,下個月還需要交20萬,問對方打款14萬,這些和對方欠我們的貨款如何在賬上分開體現(xiàn)。請老師告知具體會計處理
老師好!有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預收對方打給我們公司的進口增值稅和關(guān)稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務(wù)費的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
老師,請教一下,我們公司是4S店,購車先預付10%,買了在付90%,預付貨款200萬,實際收到貨2000萬,余下的1800萬做到那個會計科目呢?
老師,公司向銀行貸款,下來貸款后受托支付到另外一家公司(而這公司與貸款公司之間實際并無購買業(yè)務(wù),只是代收貸款),因為多次貸款受托支付我發(fā)現(xiàn)這賬上都走的預付賬款,現(xiàn)在已經(jīng)有一個億了,報表中預付賬款金額太大不好看,原來會計說預付賬款大不好看那就將預付賬款減少5000萬,而將這減少的5000萬做到報表存貨中去,只改每次稅務(wù)報表,賬務(wù)不變,老師您看是就按實際出來的報表預付賬款一個億,還是說報表改成5000萬預付賬款,其余5000萬做到報表存貨中好呀?
老師,我們是做定制裝飾公司,因為木作產(chǎn)品都是定制品,所有一般都要預付貨款到一個平臺,不過賬號的供應(yīng)商的對公賬戶。不過供應(yīng)商開票,都是按照實際出庫多少來開票,我能不能做外賬的時候把預付的貨款做到其他貨幣資金。我不想做到預付行不行。不是說,外賬的預收預付這些科目金額最好不要太大。我剛剛看到從去年8月份,我們預付貨款有90多萬,供應(yīng)商開票只有四十萬。
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項,為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復利終值啊 我覺得是年金終值 如果復利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當成資本成本 試著太暈了
老師請問一般納稅人以知識產(chǎn)權(quán)為注冊資本如何入賬,知識產(chǎn)權(quán)評估價為300萬
關(guān)于出口退稅。問題一:合同價格是兩部分,產(chǎn)品價格+空運費。實際執(zhí)行價格是產(chǎn)品價格+海運費費。請問報關(guān)單上的運費我需要寫哪個價格?怎么樣才不會影響出口退稅。問題二報關(guān)單給寫了一美金得運費,是否影響出口退稅?已經(jīng)生成的報關(guān)單可以再修改嗎?問題三:出口退稅怎么樣才是標準的,具體稅務(wù)會審核哪些要求
老師您好,甲公司是由ABC三家出資成立的,其中C公司以探礦權(quán)出資,比如當時探礦權(quán)評估價10500元,10000元計入實收資本,剩余500元沒有放到資本公積,當時會計做賬是借:無形資產(chǎn)10000 貸:實收資本,時隔多年,現(xiàn)在又要求將500元計入資本公積,所以又做了借:無形資產(chǎn)500 貸:資本公積500,請問這個資本公積在所有者權(quán)益變動表中該放在哪里?另外還有一個問題,這個探礦權(quán)當時出資入賬當月就攤銷了,一直攤銷到2023年底,之后改按產(chǎn)量法攤銷,所以從2024年開始停止攤銷。因為現(xiàn)在處于基建期,沒有產(chǎn)量,還想問這500元是否要考慮自當時無形資產(chǎn)投資入賬的攤銷調(diào)整嗎?
增值,附加,進項,這幾個我一直不懂,請能給我詳細解答嗎?
不可以確認授權(quán),咋樣處理
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
借:預付賬款200 貸:銀行存款200 借:庫存商品50 貸:預付賬款5 應(yīng)付賬款45
這樣對嗎
你好;? ? 可以的 可以這樣來走的;? ?走應(yīng)付賬款掛著; 之后來沖? ?