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老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報(bào)。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時(shí)沒(méi)有做分錄 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這一步,導(dǎo)致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)2021年匯算清繳結(jié)束后,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年增值稅多申報(bào)了收入,賬面也多計(jì)提主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。實(shí)際這筆收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者說(shuō)修改哪些申報(bào)表?2021年上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表,只需要修改2021年度,還是說(shuō)第四季度也需要修改?
之前開(kāi)免稅收入發(fā)票借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)做增值稅現(xiàn)在季度超45萬(wàn)了得交增值稅,增值稅要怎么計(jì)提
老師公司去年的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅的報(bào)表利潤(rùn)不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報(bào)表,報(bào)表多了個(gè)營(yíng)業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調(diào)整,營(yíng)業(yè)外收入做賬的時(shí)候做錯(cuò)了是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在我把收入加到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里面我的金額不平了我要調(diào)哪個(gè)科目呢?
2023年風(fēng)險(xiǎn)稽查時(shí)補(bǔ)交2021年的稅,去大廳補(bǔ)稅時(shí)稅務(wù)申報(bào)表上改成無(wú)票收入了,2023年我賬上沒(méi)有把2021年補(bǔ)做無(wú)票收入, 只在2023年賬上做了借:未分配利潤(rùn)(增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi), 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ,我補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,直接做了收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣增值稅多交了, 現(xiàn)在申請(qǐng)2023年多交的增值稅,把2023年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的稅務(wù)申報(bào)表,變更填一筆無(wú)票收入負(fù)數(shù),那我2023年的分錄我要怎么修改?
老師您好,公司承兌貼現(xiàn)對(duì)方不能開(kāi)具貼息發(fā)票,對(duì)方打款公戶是去除貼息之后的金額,這個(gè)可以實(shí)際入賬嗎?
老師 小規(guī)模一個(gè)月能開(kāi)多少的票啊 稅點(diǎn)能開(kāi)多少的
老師之前有2個(gè)股東投資24萬(wàn),現(xiàn)在人家不要了股權(quán)轉(zhuǎn)A公司了那A公司相當(dāng)于0元買(mǎi)的,那需要繳納什么稅
老師你好,法人從公賬轉(zhuǎn)了38000到私賬,要怎樣處理?
收的美元收入,像這樣做對(duì)嗎?把這幾個(gè)科目都開(kāi)通美元核算了,有沒(méi)有更便捷的做法,只需要美元賬戶開(kāi)通美元核算
老師,施工工程車(chē)輛加汽油,柴油,施工相關(guān)人員開(kāi)車(chē)加油,能開(kāi)具專(zhuān)票嗎?
老板買(mǎi)的服裝自己消費(fèi)用,這個(gè)是并入工資交稅嗎?外
老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,加油開(kāi)票 1、公司名下的車(chē)輛可以開(kāi)專(zhuān)票是嗎? 2、跟公司簽訂租車(chē)協(xié)議的員工的車(chē)輛可以開(kāi)嗎? 3、一般日常企業(yè)中,油票不開(kāi)專(zhuān)票是嗎?主要是防止這部分進(jìn)項(xiàng)不合理,把控不住對(duì)嗎? 4、如果是公司車(chē)輛加油開(kāi)具專(zhuān)票,是不是需要在備注欄備注,以做區(qū)分就可以?
老師,您好,像我們買(mǎi)的商品房,權(quán)限是70年,如果超過(guò)70年了,還要交錢(qián)嗎?
您好,現(xiàn)在需要補(bǔ)做賬務(wù)處理:先補(bǔ)記收入,借記應(yīng)收賬款或銀行存款,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),然后補(bǔ)提所得稅,借記以前年度損益調(diào)整,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,同時(shí)還要修改2021年度的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表,向稅務(wù)局申請(qǐng)更正申報(bào)并補(bǔ)繳稅款,滯納金按日萬(wàn)分之五計(jì)算,越往后滯納金越多