你好 借:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 增值稅

我公司5月份收到一張成本發(fā)票普票,我這邊已經(jīng)入賬了,6月份對(duì)方公司開(kāi)了紅字,對(duì)方把紅字發(fā)票第二聯(lián)給我們了。我們這邊賬務(wù)應(yīng)該如何處理?
老師,對(duì)方給我我們開(kāi)了一張紅字發(fā)票,我們也沒(méi)有收到藍(lán)票也沒(méi)有抵扣,原因是對(duì)方出納開(kāi)錯(cuò)票,跨月了用紅字抵消,我們需要做賬務(wù)處理嗎
老師,三月份收到一張發(fā)票,已抵扣,四月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開(kāi)的有誤,退給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)了張紅字發(fā)票給我,又開(kāi)了張正常發(fā)票,這個(gè)在賬務(wù)上怎么處理,報(bào)稅怎么處理
我們公司有一張8月的專票已經(jīng)抵扣了,11月份因?yàn)閷?duì)方把票丟失開(kāi)出了紅字發(fā)票。在賬務(wù)處理上是如何處理?
我們8月支付了一筆款項(xiàng),對(duì)方也已經(jīng)開(kāi)票,但現(xiàn)在因?yàn)橐恍┰蛐枰艘徊糠挚铐?xiàng)給我們,我們已經(jīng)在11月開(kāi)出了紅字信息表給對(duì)方,但對(duì)方在11月并沒(méi)有開(kāi)紅字票?,F(xiàn)在想問(wèn)的是我們?cè)?1月要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?因?yàn)樵谖覀兊脑鲋刀惿陥?bào)表上已經(jīng)看到這筆數(shù)據(jù)了。
老師,請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)要不要交印花稅?
老師好!我10月份的社保從靈活就業(yè)轉(zhuǎn)為由公司來(lái)交,現(xiàn)在靈活就業(yè)還沒(méi)有繳費(fèi),但粵稅通系統(tǒng)巳自動(dòng)申報(bào)了,現(xiàn)在要暫停社保,怎么取消這個(gè)系統(tǒng)申報(bào)?
老師好,ERP系統(tǒng)的架構(gòu)是怎么樣的?主要注意節(jié)點(diǎn)有哪些?謝謝!
老師,這個(gè)是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說(shuō)次月申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)怎么申報(bào)
買酒給客戶 開(kāi)專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬(wàn) 但是分包方開(kāi)了300萬(wàn)發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬(wàn)我們做工資嗎
老師,我只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒(méi)開(kāi)了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個(gè)我不會(huì)
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒(méi)有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?


增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
這個(gè)不需要啊,直接紅沖就可以的
我已經(jīng)抵扣了的。
是的,你們之前已經(jīng)抵扣了
謝謝老師~
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d