你好 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款十萬元增值稅銷項(xiàng)稅額1.3萬元,貨款及稅金采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11.3萬元的商業(yè)承兌匯票一張,會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款10萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額1.3萬元,貨款及稅金采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11.3萬元的商業(yè)承兌匯票一張,會(huì)計(jì)分錄
3日向C工p公司俏售剩余材料一批,增值稅發(fā)要載明.價(jià)款共70000元增值稅額9100元貨稅款采用商業(yè)江票結(jié)算
像cip公司銷售剩余材料一批,增值稅發(fā)票上載明價(jià)款共七萬元,增值稅稅額為9100元?;蛘f還采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式結(jié)算,寫出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
3日,向CIP公司銷售剩余材料一批,增值稅發(fā)票票上載明:價(jià)款共計(jì)70000元,增值稅稅額9100元。貨稅款采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式結(jié)算。(需要具體過程和原因)
請問老板購買兩萬的包贈(zèng)送給客戶怎么做賬
他自己使用過的,有之前購入發(fā)票證明不超過原先購買價(jià)格的,不需要交稅,如果他是買來帶銷售給你們的增值稅1%附加稅6%個(gè)稅按照核定的一般在0.8%到1.5%。老師您說的這個(gè)附加稅怎么是6%啊
請問去年收到的專票已入賬已認(rèn)證,記管理費(fèi)用,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,今年6月發(fā)票全額紅沖,如何記會(huì)計(jì)分錄
稅務(wù)局說來看生產(chǎn)經(jīng)營情況,需要準(zhǔn)備什么,注意什么
請問老師,這樣的普通發(fā)票,雖然13%的進(jìn)項(xiàng)稅率,我是不是不能抵銷項(xiàng),只能當(dāng)普通發(fā)票用,做915的成本賬
公司在淘寶銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運(yùn)費(fèi)10元,交易費(fèi)1元,客戶付款95元產(chǎn)品,10元運(yùn)費(fèi),淘寶補(bǔ)貼5元,公司收到109元,請問分錄怎么做
老師,你能告訴我那個(gè)不動(dòng)產(chǎn)的查詢,我們開票那個(gè)代碼是多少啊?我們都開,我第一次開這種票,那個(gè)解碼它出來不到項(xiàng)目名稱。
老師費(fèi)用先開票后付錢!這個(gè)怎么做賬!
涉及建筑安裝的才能開9%嗎?如果是設(shè)備安裝呢?
老師,工資的金額我做的全額計(jì)提,包含公司承擔(dān)的社保和個(gè)人承擔(dān)部分,開工資的時(shí)候,做分錄后,應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目剛好多出個(gè)人承擔(dān)社保的金額,是我哪里做的不對(duì)嗎