借應(yīng)收票據(jù)79100, 貸其他業(yè)務(wù)收入7萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅9100

(1)1月2日,彬彬公司向甲公司購買一批 B等級原材料,材料已驗收入庫,增值稅專用發(fā)票上注明材料價款為 70000元,增值稅稅 率 13%,已用銀行匯票辦理結(jié)算,并將多余款項退回開戶銀行。 (2) 1 月7日,彬彬公司采用托收承付結(jié)算方式向乙公司銷售商品一批,按價目表標明的價格計算,金額為50 000 元。由于是成批銷 售,彬彬公司給乙公司 20%的商業(yè)折扣,增值稅稅率為 13%。 (3) 1 月17日,乙公司由于資金周轉(zhuǎn)問題,給彬彬公司一張商業(yè)承兌匯票抵償之前欠款。 (④)1月20日,彬彬公司因訂購一批 A 等級原材料,以銀行存款向丙公司預(yù)付一批材料款60 000元。
3日向C工p公司俏售剩余材料一批,增值稅發(fā)要載明.價款共70000元增值稅額9100元貨稅款采用商業(yè)江票結(jié)算
像cip公司銷售剩余材料一批,增值稅發(fā)票上載明價款共七萬元,增值稅稅額為9100元?;蛘f還采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式結(jié)算,寫出相應(yīng)的會計分錄
3日,向CIP公司銷售剩余材料一批,增值稅發(fā)票票上載明:價款共計70000元,增值稅稅額9100元。貨稅款采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式結(jié)算。(需要具體過程和原因)
【目的】練習(xí)收人的核算。【資料】ERR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品的成本該公司5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.1日,向CFT公司賒銷EP產(chǎn)品50件,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000元價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨2款,在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”。2.3日,向CIP公司銷售剩余材料一批,增值稅發(fā)票上載明:價款共計70000元,增值稅稅額9100元。貨稅款采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式結(jié)算。(需要過程)
中級三科,哪科最簡單
老師你好:我應(yīng)收賬款做了100元,實際只收到了80元,那20元的錢怎么辦,這樣的情況怎樣記賬
請問食品安全管理員初級需要繼續(xù)教育嗎
老師你好,真實的記內(nèi)賬業(yè)務(wù),那個銷項稅和進項稅都提不提?因為我們有涉及到進項都開的專用發(fā)票,銷項也有開了發(fā)票,辦公用房租賃費也開的增值稅專用發(fā)票,就想核一個真實的業(yè)務(wù),就不知道所有的銷售收入是否提增值稅及進項的成本是否進項稅也都分別體現(xiàn)出來
老師,我有個問題想問問你,就是稅務(wù)局稽查需要我提供 23 年固定資產(chǎn)計提折舊的會計憑證,但是我提供不了,我前面有好幾個會計,可能沒接受到位,我現(xiàn)在該怎么處理?
綿白糖的稅收大類和編碼 是什么?
我單位支付了一家勞務(wù)費,對方開不出發(fā)票,說能不能找另外一家勞務(wù)公司給你們開,另外一家勞務(wù)公司給你們做一個委托支付給我們河北布歌的情況說明,這樣可行否
老師,請問,旅游行業(yè),專門賣票的,可以享受差額嗎?
請董老師解答,請問老師,38題,解析中,商品是乙公司買進來做了國定資產(chǎn),也沒有一次性進損益,1000萬的凈利潤,頂多有有一個月的折舊在里面,就是調(diào)增900/10/12=7.5
樸老師 您再來幫我看這個問題 就是老師你早上回復(fù)我的這個問題,我查了資料之后還有疑問。您的回答:司機剩余收入交稅分兩種情況: 簽勞動合同、單車承包 / 承租的,按 “工資薪金所得” 繳個稅。 個體運營或掛靠經(jīng)營的,按 “個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得” 繳個稅。 我的問題:第一:出租車公司收取的管理費,就看車的所有權(quán)是哪一方,如果是歸出租車公司就是按交通運輸9%交增值稅,如果是屬于司機的就不收增值稅,是吧?第二:那自然人個人或者是個體戶提供的“個體經(jīng)營或者掛靠經(jīng)營”,那需要交增值稅嗎?這里是不是受按此起征點的限制?我想知道這里的增值稅是怎么交的。謝謝