你好,你看下其他應(yīng)付款貸方的金額和借方的金額是一樣的嗎?還有二級科目是一樣的嗎?
固定資產(chǎn)車輛發(fā)生碰撞后修車報保險的不同會計(jì)分錄 修車費(fèi)用1900 保險公司賠付2000 已確定有100是營業(yè)外收入 不沖管理費(fèi)用的前提下 記在其它應(yīng)付款其它科目 產(chǎn)生了兩種做法,哪種正確? 一、借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)付款-平安 2000 借:其他應(yīng)付款-平安 2000 貸:現(xiàn)金 1900 營業(yè)外收入 100 二、 借:其他應(yīng)付款-平安 1900 貸:現(xiàn)金 1900 借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)付款-平安 1900 營業(yè)外收入 100 這兩種做法 哪種正確? 區(qū)別就是其他應(yīng)收款體現(xiàn)是1900元 還是 2000元
問一下之前收到發(fā)票做的借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款外幣賬戶,后面沒有直接付外幣,先付了票面折算的押金,借的其他應(yīng)收款押金貸的銀行存款?,F(xiàn)在商量直接按照押金銷賬,不用付外幣了,問一下這種情況,之前做的分錄應(yīng)該如何調(diào)整
12:46問答詳情23:46:19后或5次對話后問題結(jié)束你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計(jì)分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項(xiàng)目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項(xiàng)目的200萬金額扣除,打款進(jìn)來190萬。這個賬務(wù),會計(jì)分錄是借,銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,還是190萬的發(fā)票呀?
之前有個收入分錄做錯了,原分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。現(xiàn)在想把他轉(zhuǎn)收入名下,借其他應(yīng)付,貸營業(yè)外收入,是嗎?
09:51問答詳情23:55:50后或5次對話后問題結(jié)束之前有個收入分錄做錯了,原分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在想把他轉(zhuǎn)收入名下,借其他應(yīng)付,貸營業(yè)外收入,為啥金蝶軟件上的其他應(yīng)付款沒有平呀?
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請問老師,長期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計(jì)量中:被投資單位資產(chǎn)評估增值對凈利潤的影響,是只有在第一年投資時進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。解析下
老師用別的公司招標(biāo)了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師,我們采購5月對賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標(biāo)了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師:廣告公司員工代墊運(yùn)輸費(fèi)8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度