借短期借款 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息 貸銀行存款
老師你好,想請(qǐng)問一下,我公司2018年至今不斷向向銀行貸款,都是短期還款(一年內(nèi)),賬是給代理公司幫做,老板每次還款都不通過對(duì)公賬戶還貸款,導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)賬上還有2000多萬(wàn)的短期借款,但實(shí)際欠銀行的只有360萬(wàn),我現(xiàn)在銀行幫打結(jié)清還款證明可以做憑證入賬吧,還有應(yīng)該怎么調(diào)賬整賬面呢?請(qǐng)老師幫忙,謝謝
老師你好 這個(gè)是公司收到保險(xiǎn)公司的賠款的銀行回單 我錄憑證時(shí)所記得分錄是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)賠償 但我們老會(huì)計(jì)說錯(cuò)了 應(yīng)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后應(yīng)該還有一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入科目 那現(xiàn)在怎么錄憑證分錄呢請(qǐng)問??
老師,你好!請(qǐng)教個(gè)問題!當(dāng)時(shí)公司問銀行貸款一百萬(wàn)憑證入短期借款,現(xiàn)在連本帶息還款,憑證怎么做呢?
老師 有一張憑證 當(dāng)時(shí)做的是借:銀行存款 三張利息回單 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 現(xiàn)在讓我沖紅 請(qǐng)問老師 我應(yīng)該怎樣做沖紅呢
老師,昨天的問題還沒明白呢,比如公司去年收到貸款100萬(wàn),還款時(shí)沒有區(qū)分本金跟利息,借 銀行100貸短期100,還款時(shí)總共還了70借短期70,貸,銀行70,沒有計(jì)提利息,老板時(shí)貸來的款也還利息的那種,那前面兩比分錄100-70等于30,短期借款貸方余額有30,現(xiàn)在要把30調(diào)整到利息,怎么做
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
好的,謝謝
不用客氣 周末愉快