學(xué)員你好,分錄如下 借*銀行存款 貸*合同負(fù)債 借*發(fā)出商品 貸*庫(kù)存商品 客戶退貨退款 借*庫(kù)存商品 貸*發(fā)出商品 借*合同負(fù)債 貸*銀行存款
先收到客戶貨款再采購(gòu)發(fā)貨,分錄怎么做,怎樣確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本例如,收到客戶10000萬(wàn),采購(gòu)付款9000元
我們銷(xiāo)售的貨物是先開(kāi)發(fā)票給客戶,然后客戶再付款,那我這個(gè)開(kāi)了發(fā)票怎么做賬呢,做應(yīng)收賬款嗎
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下客戶在這個(gè)月退回上個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)收入的商品,但是我們還沒(méi)有退款給他們?cè)趺醋鲑~?退款的時(shí)候又怎么做?
電商發(fā)給客戶, 客戶付款,但拒收,我怎么做賬?如果沒(méi)拒收,先簽收再退回,我怎么做賬 怎么確認(rèn)收入?
客戶打了款,但是還沒(méi)有發(fā)貨,沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在要給客戶退款,怎么做賬
老師殘疾人保證金,必須按照實(shí)際數(shù)字交嗎,以前都可以象征性交點(diǎn)的
一般納稅人公司收到的水費(fèi)發(fā)票里的水資源和污水處理費(fèi)是免稅和不征稅,但是公司有部分房子是出租給公司使用,開(kāi)給租戶公司的對(duì)應(yīng)稅率是3個(gè)點(diǎn),但是這個(gè)月稅務(wù)局通知我們要按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)票,并補(bǔ)全以前所有的應(yīng)該按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)的發(fā)票而按3個(gè)點(diǎn)開(kāi)的差價(jià),我想問(wèn)一下老師,這樣我要補(bǔ)前面大概有四年的6個(gè)點(diǎn)的差價(jià)我們公司就自己承擔(dān)了,后期把我們應(yīng)收租戶的水費(fèi)單價(jià)和水資源單價(jià)和污水處理的單價(jià)都做相應(yīng)的增加,可以嗎?因?yàn)檎^D(zhuǎn)售的水電費(fèi)應(yīng)該是不能隨意加價(jià)的吧?麻煩有了解的老師回答下,謝謝!
給別人開(kāi)專(zhuān)票只填企業(yè)名稱和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼行么
老師,增加裝修裝飾經(jīng)營(yíng)范圍流程有嗎?不需要增加資質(zhì)類(lèi)證書(shū)吧?
掃碼失敗是怎么回事?登錄不上
老師,麻煩問(wèn)下個(gè)人欠了公司70萬(wàn),然后通過(guò)薪薪通平臺(tái),付給了勞務(wù)公司70萬(wàn),公司又欠勞務(wù)公司70萬(wàn),勞務(wù)公司收到了錢(qián)就不想給公司了,公司欠他們錢(qián),那這個(gè)個(gè)人欠款公司怎么平賬呢?怎么處理合適呢?
48.【單選題】2023年3月5日,甲公司承建一項(xiàng)工程,合同約定的工期為18個(gè)月,合同總收入為300萬(wàn)元,預(yù)計(jì)總成本為260萬(wàn)元。履約進(jìn)度按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計(jì)總成本的比例確定。截至2023年末已確認(rèn)收入140萬(wàn)元,已收到工程款150萬(wàn)元。截至2024年6月30日,該工程累計(jì)實(shí)際發(fā)生的成本為200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)至工程完工還將發(fā)生成本50萬(wàn)元2024年1~6月份,甲公司應(yīng)確認(rèn)的收入總額為 A.90.77萬(wàn)元 B.100 C.150 D.160
里面股本3000怎么算的
新入職1年的單位,最近準(zhǔn)備離職,讓我處理5-10前的亂賬,往來(lái)賬這些,有什么可以快速離職的方式嗎,我只想負(fù)責(zé)自己經(jīng)手的,不想負(fù)責(zé)之前的亂賬
企業(yè)進(jìn)口一批奶粉, 海關(guān)完稅價(jià)格1401183.54元,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅182153.86元,付款1413518.40元【194250美金,匯率7.2768】,付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元;請(qǐng)問(wèn): 1.付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元記入成本還是匯兌差異? 2.會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)? 3.以上會(huì)計(jì)處理依據(jù)是什么?