您好 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款 10000 借:庫(kù)存商品 9000 貸:銀行存款 9000 借:預(yù)收賬款 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9000 貸:庫(kù)存商品 9000

先收到客戶貨款再采購(gòu)發(fā)貨,分錄怎么做,怎樣確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本例如,收到客戶10000萬(wàn),采購(gòu)付款9000元
老師,我司9月與客戶簽定購(gòu)銷合同,收到客戶45萬(wàn)元預(yù)付款,已開(kāi)發(fā)票給客戶,產(chǎn)品我們是向黃老板采購(gòu)的,總金額為755859.5元,9月支付黃老板采購(gòu)貨物款25萬(wàn),10月收到黃老板開(kāi)來(lái)發(fā)票616650元,這個(gè)怎么做分錄呢
公司6月收到客戶一筆工程款5萬(wàn)元,8月完工開(kāi)發(fā)票給客戶。怎么確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,麻煩老師把詳細(xì)分錄列出來(lái)。
老師您好,21年有收到客戶付款15萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)直接確認(rèn)收入了,未給客戶發(fā)貨,22年才陸續(xù)給客戶發(fā)貨,這個(gè)分錄我這邊應(yīng)該怎么做合適
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,收到客戶貨款2萬(wàn)元,己開(kāi)發(fā)票2萬(wàn)元,因采購(gòu)商品末到,至今未發(fā)貨?如何作分錄?如做了銷售,無(wú)對(duì)應(yīng)成本,如何處理?如何作分錄?
公司之前是別人經(jīng)營(yíng)的,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)分析出來(lái),之前的經(jīng)營(yíng)者有相關(guān)稅款沒(méi)有繳納,現(xiàn)在要求補(bǔ)交,要不然就列為風(fēng)險(xiǎn)納稅人,這樣的事情要怎么處理
這個(gè)也是做受益所有人信息備案嗎老師
怎么確定大病醫(yī)療扣的誰(shuí)的,我們9月增加6個(gè)人,一個(gè)人補(bǔ)交9月,另外5個(gè)10月開(kāi)始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€(gè)大病醫(yī)療,是誰(shuí)的呢,怎么看
老師!我公司欠A公司60萬(wàn)元未開(kāi)票,A公司欠我們40萬(wàn),計(jì)劃將40萬(wàn)抵賬,我們付A公司20萬(wàn)元清賬,我們需要簽訂什么協(xié)議?注意什么事項(xiàng)?稅務(wù)有什么問(wèn)題沒(méi)?
匯算清繳,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中,工資薪金總和數(shù)據(jù)是來(lái)源于管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用明細(xì)賬,而不是來(lái)源于工資表,對(duì)嗎?計(jì)入生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用的工資不用算進(jìn)來(lái)嗎?
@董孝彬老師可以在問(wèn)你個(gè)問(wèn)題嗎?
老師,大病醫(yī)療,在一個(gè)公司交過(guò)了,今年的,換另一個(gè)公司還得交嗎?為啥扣了,大病醫(yī)療怎么查詢交的誰(shuí)的
美妝行業(yè)公司買入車后,半個(gè)月賣出,賣給個(gè)人虧2萬(wàn)多,自己公司開(kāi)的票,這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),自己公司開(kāi)的票賣給私人可以過(guò)戶的嗎
老師,我公司是建筑公司,以工程款抵的房產(chǎn)商鋪,現(xiàn)在繳納房產(chǎn)稅,可以從租繳納?還是從價(jià)交
老師,大病醫(yī)療,在一個(gè)公司交過(guò)了,今年的,換另一個(gè)公司還得交嗎


摘要怎么寫(xiě)老師
收到預(yù)收款 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款 10000 采購(gòu)商品 借:庫(kù)存商品 9000 貸:銀行存款 9000 出售采購(gòu)的商品 借:預(yù)收賬款 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9000 貸:庫(kù)存商品 9000