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Q

老師,我想請問一下客戶在這個月退回上個月已經(jīng)確認收入的商品,但是我們還沒有退款給他們怎么做賬?退款的時候又怎么做?

2021-11-03 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-03 14:59

借應(yīng)收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸,庫存商品負數(shù),下個月退款,借應(yīng)付賬款貸銀行。

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快賬用戶4130 追問 2021-11-03 15:19

為什么付款的時候是借應(yīng)付賬款,這個不理解

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齊紅老師 解答 2021-11-03 15:22

打錯了 一個月付款,借應(yīng)收賬款貸銀行存款。

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快賬用戶4130 追問 2021-11-03 15:26

應(yīng)收帳款一個正數(shù)一個負數(shù)不是相當(dāng)于沒減少應(yīng)收嗎?那我賬上還是掛著客戶的應(yīng)收款啊

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齊紅老師 解答 2021-11-03 15:31

你好,借應(yīng)收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù),這是你欠著人家的錢。

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齊紅老師 解答 2021-11-03 15:31

這個月收到了借應(yīng)收賬款貸,銀行存款不就平帳了?

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齊紅老師 解答 2021-11-03 15:31

你不是退款又怎么做?這是回復(fù)的最后一個問題。

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齊紅老師 解答 2021-11-08 19:26

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借應(yīng)收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸,庫存商品負數(shù),下個月退款,借應(yīng)付賬款貸銀行。
2021-11-03
贈送給他了么 是的話銷售的借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借銷售費用贈送 貸銀行存款
2024-07-13
你好 8月份多收的款項計入其他應(yīng)付款 9月份支付的時候沖減其他應(yīng)付
2020-09-04
你好,這個你先確認收入,后面退貨的時候沖減收入就可以了。 你們?nèi)绻F(xiàn)在還沒有開的話,你就按照退貨后實際的收款金額來開發(fā)票。
2024-11-29
借銀行存款,貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款,貸銀行存款。借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2024-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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