你好,學(xué)員,稍等一下的
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會計(總賬、應(yīng)付、應(yīng)收所有權(quán)限),004業(yè)務(wù)人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對生成的憑證進(jìn)行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(從001開始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會計科目(明細(xì)到末級科目)、金額,簽名不需填寫。1、2020年7月3日,收到廣昌商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認(rèn)金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發(fā)票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價1500元,款項尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機(jī)一臺,單價1500元,取得增值稅專用發(fā)票,以轉(zhuǎn)賬支票支付。
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會計(總賬、應(yīng)付、應(yīng)收所有權(quán)限),004業(yè)務(wù)人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對生成的憑證進(jìn)行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(從001開始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會計科目(明細(xì)到末級科目)、金額,簽名不需填寫。5、2020年7月21日發(fā)出甲材料110000元,其中制造A產(chǎn)品耗用55000元,制造B產(chǎn)品耗用45000元,車間一般耗用8000元,公司管理部門耗用2000元。6、2020年7月25日以銀行存款支付車間辦公費(fèi)300元,廠部招待費(fèi)400元。7、2020年7月31日分配本月份職工工資,其中生產(chǎn)工人工資8000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資3000元。
金世紀(jì)服裝公司財務(wù)部人員如下:01財務(wù)主管李濤,02會計陳霞(擁有總賬系統(tǒng)的所有操作權(quán)限),03出納王瑋(擁有出納的所有操作權(quán)限),04操作員劉明(只負(fù)責(zé)制單),2006年5月31日,會計陳霞在用友財務(wù)模塊結(jié)賬后,發(fā)現(xiàn)當(dāng)月0058號記賬憑證有誤,這是一筆行政管理部門計提折舊的業(yè)務(wù),金額本應(yīng)為1000元,但該張憑證借貸雙方的金額都誤記為100元,請寫出相應(yīng)的處理步驟并結(jié)賬。
金世紀(jì)服裝公司財務(wù)部人員如下:01財務(wù)主管李濤,02會計陳霞(擁有總賬系統(tǒng)的所有操作權(quán)限),03出納王瑋(擁有出納的所有操作權(quán)限),04操作員劉明(只負(fù)責(zé)制單),2006年5月31日,會計陳霞在用友財務(wù)模塊結(jié)賬后,發(fā)現(xiàn)當(dāng)月0058號記賬憑證有誤,這是一筆行政管理部門計提折舊的業(yè)務(wù),金額本應(yīng)為1000元,但該張憑證借貸雙方的金額都誤記為100元,請寫出相應(yīng)的處理步驟并結(jié)賬。
金世紀(jì)服裝公司財務(wù)部人員如下:01財務(wù)主管李濤,02會計陳霞(擁有總賬系統(tǒng)的所有操作權(quán)限),03出納王瑋(擁有出納的所有操作權(quán)限),04操作員劉明(只負(fù)責(zé)制單),2006年5月31日,會計陳霞在用友財務(wù)模塊結(jié)賬后,發(fā)現(xiàn)當(dāng)月0058號記賬憑證有誤,這是一筆行政管理部門計提折舊的業(yè)務(wù),金額本應(yīng)為1000元,但該張憑證借貸雙方的金額都誤記為100元,請寫出相應(yīng)的處理步驟并結(jié)賬。
老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫?
老師,請問啟用財務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請指點做支付單和日記賬時怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進(jìn)退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進(jìn)入 計入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費(fèi)入哪個科目
個體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時發(fā)票都是有的,基本上有費(fèi)用發(fā)票也都是差旅費(fèi),服務(wù)費(fèi),工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?