你好,小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售材料出去180萬(wàn),開(kāi)普票是免征增值稅的。增值稅免征了,附加稅也就是免征的? 印花稅=合同金額*萬(wàn)分之3*50% 所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率

老師,我們公司小規(guī)模納稅人,給別的公司開(kāi)普票,因?yàn)楝F(xiàn)在普票沒(méi)有稅點(diǎn)錢(qián),他們說(shuō)給我們成本費(fèi)用,這個(gè)成本費(fèi)用怎么算呢。例如開(kāi)100萬(wàn)普票給我們多少成本費(fèi)用呢
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司是小規(guī)模納稅人!修建的養(yǎng)殖場(chǎng)要出租出去!現(xiàn)在要求我們開(kāi)發(fā)票給對(duì)方!我們開(kāi)發(fā)票的稅率是5%嗎?我們開(kāi)了發(fā)票出去申報(bào)報(bào)表的時(shí)候到底要交哪些稅呢?
老師,我們小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售材料出去180萬(wàn),那請(qǐng)問(wèn)就180萬(wàn)我們公司要交哪些稅呢?分別怎么計(jì)算呢
老師,我們小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售材料出去180萬(wàn),那請(qǐng)問(wèn)就180萬(wàn)我們公司要交哪些稅呢?分別怎么計(jì)算呢,開(kāi)普票
老師假設(shè)我們小規(guī)模公司我第一季度季異地a項(xiàng)目收入200萬(wàn) ,支付分包款180萬(wàn),預(yù)交增值稅=(200-180)*0.01=0.02、 若我們公司目前就只有這一個(gè)項(xiàng)目 請(qǐng)問(wèn)我們公司稅務(wù)登記地季度應(yīng)納增值稅申報(bào)額是怎么計(jì)算
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問(wèn)付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫(huà)紅線嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開(kāi)發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問(wèn)題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫(xiě)情況說(shuō)明,不知道怎么寫(xiě),
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問(wèn),應(yīng)該找誰(shuí)問(wèn)?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過(guò)了,老板一般都會(huì)問(wèn)些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


老師先不算免增值稅的,因?yàn)槭敲髂觊_(kāi)票,不一定有享受
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)