你好,現(xiàn)在普票沒有免增值稅,那就可以去換算一下,增加這部分收入相當于增加多少企業(yè)所得稅,一般是收1%-3%的額外費用。
老師,我們公司小規(guī)模開了1000萬的發(fā)票,對方還沒有給我們開成本票,轉(zhuǎn)成一般納稅人后讓對方給我們是開專票合適還是普票
老師好,我們是物流公司,沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在找另一個給我們開發(fā)票,是假的,就是我們給他們打錢,他們給我們開票,他們也是物流公司,現(xiàn)在他們也不敢給我們開票了,因為他們也沒有相應的成本費用,現(xiàn)在有什么方法可以讓他們給我們開票嗎?有沒有什么規(guī)避風險的方案?
老師,我們是增值稅一般納稅人(銷售方),我們的客戶是小規(guī)模納稅人(購買方),那我們給他開專票,他不可以抵扣但是可以做賬做成本費用,但是為什么我聽身邊的人說是小規(guī)模納稅人就一定得開普票,開普票不也是只能做成本費用嗎,不是一樣的嗎
老師你好 我們掛靠別人公司開3%的勞務票 現(xiàn)在要我們提供成本給他們 我想問一下 這個成本是怎么計算的 ,假設我們開100萬的勞務票 應該提供多少成本給他們
老師,我們公司小規(guī)模納稅人,給別的公司開普票,因為現(xiàn)在普票沒有稅點錢,他們說給我們成本費用,這個成本費用怎么算呢。例如開100萬普票給我們多少成本費用呢
老師,如果一個業(yè)務真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負債表24年年報里的應付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負債表嗎?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財務報表不一致需要做什么賬務處理嗎?
3大題3小問,2023年預計息稅前利潤怎么計算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報銷嗎,發(fā)票章是身份證號碼
沒有免增值稅什么意思,就是還得交增值稅?
開票相當于有利潤,得交企業(yè)所得稅嗎?
我打錯了,現(xiàn)在的小規(guī)模普票是不用交增值稅的,也就是免稅。開票你們一般要入收入吧,收入就會可能要交企業(yè)所得稅,這個需要你們自己去算,增加了多少企業(yè)所得稅的比率,比如你原本只需要交1萬企業(yè)所得稅,占收入的2%。但是開完票以后你們需要交1.8萬企業(yè)所得稅,占收入的3%,那你們就收取他們1%的額外成本費用。