你好 借:原材料?5000?%2B400%2B200,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)650%2B36%2B12,??貸:銀行存款5650%2B436%2B212
2.某企業(yè)從外埠購(gòu)進(jìn)材料,貨款計(jì)5650元(其中,材料價(jià)款5000元,增值稅650元,購(gòu)進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi)436元(其中,價(jià)款400元,準(zhǔn)予抵扣的增值稅36元),裝卸費(fèi)212元(其中,價(jià)款200元,準(zhǔn)予抵扣的增值稅12元)。要求:計(jì)算(1)該批材料的入賬成本;(2)該批存貨可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
某企業(yè)從外埠購(gòu)進(jìn)材料,貸款為計(jì)5650元(其中,材料價(jià)款5000元,增值稅650元),購(gòu)進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi)436元(其中,價(jià)款400元,準(zhǔn)予抵扣的增值稅36元),裝卸費(fèi)212元(其中,價(jià)款200元,準(zhǔn)予抵扣的增值稅12元)。結(jié)算憑證到達(dá),支付全部貸款及運(yùn)費(fèi),裝卸發(fā)。要求:根據(jù)從外埠進(jìn)貨的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)分錄。
問(wèn)答詳情23:5742后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束某企業(yè)從外埠購(gòu)進(jìn)材料,貸款為計(jì)5650元(其中,材料價(jià)款5000元,增值稅650元),購(gòu)進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi)436元(其中,價(jià)款400元,準(zhǔn)予抵扣的增值稅36元),裝卸費(fèi)212元(其中,價(jià)款200元,準(zhǔn)予抵扣的增值稅12元)。結(jié)算憑證到達(dá),支付全部貸款及運(yùn)費(fèi),裝卸發(fā)。要求:根據(jù)從外埠進(jìn)貨的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)分錄。數(shù)字能不能算進(jìn)去呀
采用托收承付結(jié)算方式從外埠購(gòu)進(jìn)的材料已于4月25日收到并驗(yàn)收入庫(kù)。5月7日結(jié)算憑證到達(dá),貨款共計(jì)135600元(其中,材料價(jià)款120000元,增值稅15600元),購(gòu)進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi)2180元(其中,價(jià)款2000元,準(zhǔn)予抵扣的增值稅180元)、裝卸費(fèi)和運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)1272元(其中價(jià)款1200元,準(zhǔn)予抵扣的增值稅72元)。要求:編制相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。一定寫(xiě)完整包括計(jì)算哦拜托了
某企業(yè)從外埠購(gòu)進(jìn)材料,貨款計(jì)5650元(其中,材料價(jià)款5000元,增值稅650元),購(gòu)進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi)436元(其中,價(jià)款400元,準(zhǔn)予抵扣的增值稅36元)、裝卸費(fèi)212元(其中,價(jià)款200元,準(zhǔn)予抵扣的增值稅12元)。結(jié)算憑證到達(dá),支付全部貨款及運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)。要求:根據(jù)從外埠進(jìn)貨的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。能不能寫(xiě)完整幫忙算一下唄謝謝
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱(chēng)是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫(xiě)了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒(méi)有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒(méi)有金額限制呢,并且客戶要開(kāi)專(zhuān)票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo),價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買(mǎi)的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢(qián)
老師我想問(wèn)一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷(xiāo)掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?