你好,你讓對(duì)方下載下來(lái),直接倒給你,你再導(dǎo)入你的系統(tǒng)就行了,不要自己下載了。而且他把紅字信息表給你以后,你再填開(kāi)紅字發(fā)票就可以。
老師,您好,我要作廢個(gè)上個(gè)月開(kāi)出的專(zhuān)用發(fā)票,你看顯示的這個(gè),我在導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表查到到任何發(fā)票,作廢不了,麻煩問(wèn)下老師這個(gè)是不是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,我這邊應(yīng)該怎么紅沖,謝謝老師
本月的紅字信息表、對(duì)方也還沒(méi)開(kāi)具紅字發(fā)票。麻煩問(wèn)一下老師這個(gè)是怎么回事,要怎么操作
老師好,根據(jù)購(gòu)買(mǎi)方提供的紅字信息編號(hào)下載紅字發(fā)票,沒(méi)出結(jié)果是怎么回事?麻煩幫我看下操作的對(duì)不?
老師。麻煩問(wèn)下,我單位是購(gòu)買(mǎi)方,銷(xiāo)售方要我們出具一份開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票信表表,然后給我們開(kāi)紅字發(fā)票,操作了購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)己抵扣,對(duì)應(yīng)藍(lán)字增值專(zhuān)用發(fā)票信息,發(fā)票代碼,發(fā)票號(hào)碼怎么填不了呢
老師我們公司是購(gòu)買(mǎi)方,有一張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,對(duì)方想讓我開(kāi)紅字信息表沖掉,但是我還沒(méi)開(kāi)信息表,她已經(jīng)開(kāi)出新的發(fā)票了,我怕今天開(kāi)紅字信息表有什么麻煩之類(lèi)的影響結(jié)賬,想三月開(kāi)紅字,但是新發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了,如果本月我不做紅字信息表是不是不行哦
老師,補(bǔ)交以前年度投資款印花稅是更正補(bǔ)交年度第四季度的報(bào)表嗎?還是更正收到投資款那個(gè)季度的報(bào)表?
老師,交的增值稅也在利潤(rùn)表里面減去嗎?
老師 印花稅怎么算的?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 公司因?yàn)橥k娫斐傻膿p失(包括原材料等損耗)計(jì)入什么科目
包裝費(fèi)不應(yīng)計(jì)入計(jì)稅依據(jù)嗎
老師,固定資產(chǎn)原價(jià)是不是填附上固定資產(chǎn)的余額,紅色框起的數(shù)據(jù)?
老師,我司是貿(mào)易公司,主要做銅板、銅桿的貿(mào)易?,F(xiàn)在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,銅桿的進(jìn)項(xiàng)票,只有800多噸了,但是本月要開(kāi)3000噸的銅桿發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示?這樣開(kāi)可以嗎?
你好,老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)拿應(yīng)收和應(yīng)付去對(duì)比,之間的差額認(rèn)為是毛利,這樣可以嗎?
剛成立了獨(dú)立核算的分公司,總公司在所屬期內(nèi)要申請(qǐng)企業(yè)所得稅匯總嗎?還是次年申請(qǐng)匯總??
老師,我開(kāi)票系統(tǒng)提示名稱(chēng)錯(cuò)了,這個(gè)要怎么改啊