你好; 你是要計(jì)算22年的年度 增值稅稅負(fù)率 ; 你直接按照 累計(jì) 實(shí)際繳納的增值稅? / 不含稅累計(jì)年收入就可以了? ?
老師,幫我看下我這三張表的關(guān)聯(lián)關(guān)系,有沒有數(shù)不對的,發(fā)生額余額表的本年利潤期末應(yīng)該等于利潤表本年累計(jì)數(shù)吧?我這個(gè)不一樣,但資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上凈利潤能對得上
老師,這題最后的所得稅負(fù)債我怎么算不出這個(gè)數(shù),幫忙寫一下謝謝,老師,到2018年遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額是-125,余額是2375這個(gè)對吧
哪位好心老師幫我看下對不對,這樣算增值稅稅負(fù)率,這一年下來,是用全年累計(jì)數(shù)算吧
你好老師能幫我看一下這個(gè)表里增增值稅怎么算出來的嗎?公司只給了我管理費(fèi)和工資表的數(shù)其他數(shù)都是算出來的,可我怎么算也算不對增值稅是那個(gè)數(shù)
老師,這紅圈里的算出來的是不是包含了增值稅的銷售額?這個(gè)是蒙對的,理解清楚一下比較好[捂臉]好像這樣理解有點(diǎn)不對應(yīng)該是算出不含增值稅的銷售額來乘以稅率的,但1200/(1+13%)=1356這樣算出來的比含增值稅還要多,這有點(diǎn)不懂了,老師有空了幫忙解釋一下,謝謝老師!
請問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍龅墓麡?,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會計(jì)憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進(jìn)行對比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報(bào)稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報(bào)表?
老師,您好!請教 企業(yè)籌建中購入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)只有材料13%,請安裝隊(duì)安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會不會導(dǎo)致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風(fēng)險(xiǎn)。如果不合理,要如何開票?以及聘請施工隊(duì)目前沒有進(jìn)項(xiàng)來源,有何籌劃方法?
這我懂,在報(bào)表里累計(jì)實(shí)際繳納增值稅是不是 221492.4+266.74=221759.14
公式我也懂,但在報(bào)表里是不是看這21欄和27欄才是繳納的增值稅
?你好;? ? ?你這個(gè)表格是幾月的增值稅 申報(bào)表 ; 你看這個(gè); 還不如看你 應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬? ; 累計(jì)借方的未交增值稅? ? 就是你的 本年累計(jì)的? 實(shí)繳 金額? ?
去年12月份的
你好;去年12月的; 那你就直接看你本年累計(jì)實(shí)際繳納的? 增值稅金額? / 累計(jì)的營業(yè)收入就可以了。? ? 看24欄次的數(shù)據(jù)? ;? 應(yīng)交稅額? ?
麻煩老師幫我看下21年一整年稅負(fù)率是不是這樣算,辛苦了!
?你好;? ? ? ?看不清楚你的表格; 你截圖 清楚一些好看金額??