您好。 你的發(fā)生額余額表是6月份僅僅一個(gè)月的哈,不是年初到6月底整個(gè)階段的哈。本月數(shù)那里就是對(duì)的。本年累計(jì)數(shù)的話,那就需要1-6月份的哈。 加油。祝學(xué)習(xí)生活工作愉快! 祝學(xué)習(xí)生活工作愉快!
老師,幫我看下我這三張表的關(guān)聯(lián)關(guān)系,有沒有數(shù)不對(duì)的,發(fā)生額余額表的本年利潤期末應(yīng)該等于利潤表本年累計(jì)數(shù)吧?我這個(gè)不一樣,但資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上凈利潤能對(duì)得上
老師,三大報(bào)表的勾稽關(guān)系?我感覺我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不匹配。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)額加上利潤表當(dāng)中利潤的累計(jì)額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不對(duì) 但是我的兩個(gè)報(bào)表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報(bào)表的勾稽關(guān)系。是什么?
財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額減期初余額,不等于利潤表凈利潤的本年累計(jì)數(shù),錯(cuò)12137.13元,正好是計(jì)入以前年度損益的金額,我該怎么調(diào)整報(bào)表?
資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”期末余額-上年年末余額=利潤表“凈利潤”的本年累計(jì)金額, 但是做完報(bào)表后發(fā)現(xiàn)這個(gè)勾稽關(guān)系下金額對(duì)不上, 這個(gè)報(bào)表合適嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的期末和年初余額的差應(yīng)該和利潤表上的本年累計(jì)利潤總額這個(gè)數(shù)字相等,才對(duì)吧?
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
好的,我明天看一下一到六月累計(jì)數(shù),謝謝
不用謝哈! 早點(diǎn)休息,晚安!