你好,同學(xué) 這個是對的,勾稽就是這個公式
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末余額=年初余額+本月金額(凈利潤)。資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤利潤期末余額=年初余額+本年累計(jì)金額(凈利潤),其中期末余額是相等的嗎?年初余額也是相等的嗎?
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不匹配,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減年初不等于利潤表的利潤總額累計(jì)數(shù),相差314.9,應(yīng)該怎么找原因?
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不匹配,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減年初不等于利潤表的利潤總額累計(jì)數(shù),相差314.9,應(yīng)該怎么找原因?
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不匹配,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減年初不等于利潤表的利潤總額累計(jì)數(shù),相差314.9,應(yīng)該怎么找原因?
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不匹配,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減年初不等于利潤表的利潤總額累計(jì)數(shù),相差314.9,應(yīng)該怎么找原因?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
但是這個勾稽關(guān)系不對,從電子稅務(wù)局上下載下來的報(bào)表,勾稽關(guān)系對不上,這樣的報(bào)表申報(bào)的時候也能過嗎?
勾稽不對,是不是直接用了以前年度損益調(diào)整科目,或者未分配利潤科目 報(bào)表能過的
那我怎樣確定他是否使用了以前年度損益調(diào)整科目還是未分配利潤科目呢,從哪里能確定這個問題啊
科目余額表,點(diǎn)開這兩個的明細(xì),看看是不是有直接用了做分錄
好的,我現(xiàn)在去看看
結(jié)轉(zhuǎn)了一筆本年利潤
本年利潤不影響的
要看直接直接用未分配利潤科目
這樣算是嗎
有截圖嗎,同學(xué),老師看看
咱們得界面怎么發(fā)不了截圖啊
發(fā)了,能看到嗎
老師看到了,沒問題,圖片
查一下有用到以前年度損益調(diào)整科目嗎
賬套里面搜以前年度損益調(diào)整這個科目嗎? 就可以查嗎?
是的,科目余額表,或者直接搜
余額表里沒看到這個科目,明細(xì)賬里搜不到這個科目,那應(yīng)該就是沒有使用這個科目吧
是的,沒有使用這個科目的
那就是說,他并沒有使用未分配利潤和以前年度損益調(diào)整這兩個科目,那就是單純的勾稽關(guān)系不對,是嗎?
老師,是這種情況嗎?
老師方便回復(fù)一下我哦
是的,就是單純勾稽不平
不好意思,老師剛有點(diǎn)事,沒及時回復(fù)
好的,謝謝老師哦
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快