同學(xué),你好,老師看一下
老師麻煩你看一下這個(gè)題,答案怎么要計(jì)算遞延所得稅負(fù)債金額,不是做分錄就可以了,做遞延所得稅負(fù)債分錄就可以了
老師請(qǐng)問一下這個(gè)題的遞延所得稅稅負(fù)債的1625是怎么算出來的
老師,這題最后的所得稅負(fù)債我怎么算不出這個(gè)數(shù),幫忙寫一下謝謝,老師,到2018年遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額是-125,余額是2375這個(gè)對(duì)吧
老師,最后這個(gè)遞延所得稅負(fù)債2125怎么算的?怎么上面2018年12月31日余額是2375.這兩個(gè)不是應(yīng)該一致嗎?
您好老師,麻煩幫忙看看數(shù)字123遞延所得稅負(fù)債,金額借貸方都是是150,為什么最后所得稅費(fèi)用借方75,貸方150,這里借方差75哪去了?求解謝謝老師
老師,我是做工廠內(nèi)賬,工廠有微信,支付寶,那記在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目合適?
老師,填寫2024工商年報(bào)時(shí),高校畢業(yè)生算哪幾年的?失業(yè)人員是指2024年失業(yè)了,我們公司在招用的人員嗎?
公司為小規(guī)模溫泉項(xiàng)目,前期改造項(xiàng)開回來專票,營(yíng)業(yè)之后收入大了以后改為了一般納稅人,成本都在前期做進(jìn)去了,后期怎么去抵扣
老師,想問一下建筑業(yè) 總公司將勞務(wù)分包出去 預(yù)繳稅款的時(shí)候是要扣除這部分分包,收到的分包專票總公司還能正常抵扣增值稅嗎
老師,有個(gè)員工,會(huì)計(jì)做工資了,現(xiàn)在個(gè)稅因?yàn)樗麄€(gè)人原因,全部調(diào)0,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,他的工資部分等于不稅前扣除,這部分寫到哪里合適
我們公司在浙江有一家分公司,分公司和業(yè)主開票結(jié)算收入,總公司調(diào)撥材料(非直接銷售用材料)和人工給分公司,總分公司所得稅是匯總繳納的,那么總公司調(diào)撥的材料和人工需要開具發(fā)票給分公司嗎?
老師,請(qǐng)問銷售過程中貨物有重量損耗,比如入庫(kù)100噸,客戶收到貨可能99噸,成本結(jié)轉(zhuǎn)可以直接結(jié)轉(zhuǎn)100噸嗎?
老師,填寫2024工商年報(bào)時(shí),高校畢業(yè)生算哪幾年的?失業(yè)人員是指2024年失業(yè)了,我們公司在招用的人員嗎?
老師 請(qǐng)教一下 過期商品 怎么記賬最準(zhǔn)確
老師麻煩問一下發(fā)票產(chǎn)品名稱開錯(cuò)了,時(shí)隔幾個(gè)月了,作廢后重?fù)Q名稱有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?金額5萬(wàn)多。
同學(xué),你好,按照遞延所得稅,我們一般都是計(jì)算余額,2018年12月31日該寫字樓的賬面價(jià)值=50000-50000/20=47500(萬(wàn)元),計(jì)稅基礎(chǔ)=44000-2000×3=38000(萬(wàn)元),應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=47500-38000=9500(萬(wàn)元),遞延所得稅負(fù)債余額=9500×25%=2375(萬(wàn)元)。
老師,到2018年的我算出來了,就是最后出售時(shí)反向結(jié)轉(zhuǎn)我的數(shù)對(duì)不上
同學(xué)你好!21出售時(shí),遞延所得稅負(fù)債科目余額還是20年底的數(shù),20年底賬面價(jià)值是50000-2500*3=42500,計(jì)稅基礎(chǔ)44000-2000*5=34000,(42500-34000)*25%=2125
老師,我知道了,我是算到21的折舊了
老師,這個(gè)遞延所得稅就是等出售時(shí)一下把余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?中間不用每期寫分錄調(diào)整金額嗎
每一期期末都要計(jì)算出余額,編寫分錄的啊。只是這個(gè)題目沒必要讓你計(jì)算每一年的,原理都是一樣的。
老師,分錄都寫發(fā)生額,就是算出來的數(shù)把以前每期算的減去是不是
嗯嗯,是的,計(jì)算發(fā)生額。
謝謝老師
不客氣的哈,考試加油哦。